交委单位先进事迹材料**市交通委员会下辖公路、运管、征稽、港航、公交监察、出租客运和科研、学校等10多个事业单位,每年的资金流量约在30亿元左右
主要职能包括交通建设、运输市场管理和铁路、民航等部、省属交通的综合协调
近三年来,我们在交通部、XX省交通厅、**市内审协会的领导和指导下,建立健全内审机构体系,完善法规制度建设,积极开展内部审计工作,共开展各种审计455项,审计资金约68亿元,查处各种违纪违规金及有问题金额4317万元,审减(节约)建设资金3500余万元,提出整改建议900余条,协助查办案件28起,有效地维护了国家的财经纪律和正常的经济秩序,保障经济工作的健康发展,促进了党风廉政建设
在几类重点审计项目中,继经济责任审计后,基本建设项目审计、计算机辅助审计又分别在**市内审协会和省交通厅系统作经验交流,3篇论文分别在中国内审协会、湖北内审协会和省交通财务系统获奖,部分内审机构被评为省交通厅统、省审计厅先进集体,多人多次获单位优秀公务员、省交通审计系统先进个人称号
整个审计工作的规范化、制度化、电算化水平又上了一个新的台阶
我们的主要作法和取得的效果包括以下几个方面:(一)强化职能,保持健全的审计工作体系2001年全市政府机构改革后,精简了部分内设管理部门,受地方机构编制的限制,政府不再保留独立的审计部门,对此,我们认为,我市交通规费征收金额大,基础设施建设投资多,所属单位、项目分布广,需要通过内部审计来监督、完善管理,于是我们从自身的需要出发,挤出了编制保留了审计人员,将审计部门与监察部门合并,组建了现在的监察审计室,在原有审计人员退休、转岗的情况下,保留和充实了审计人员并赋予了相应职责权限,做到了职能保留,班子不散,工作力度不减
由于上面稳住了阵脚,下面基层单位所受的影响相对较小,使全系统的内审网络继续得以保持,所属的几大事业单位都有独立的审计部门,小型事业单