下载后可任意编辑2024审计局年度工作总结10篇1
2024审计局年度工作总结(一)突出重点积极开展审计监督维护财经法纪一是法律规范了预算执行工作行为,今年的预算执行审计共查出有问题资金3838万元,在微观审计中,我们针对存在的往来账科目清理不及时、违规调整税种、混淆入库级次、延压税款、违规退库、票据管理不法律规范、白条抵库、违控购置、扩大收费范围、少缴税金等10个方面存在的问题,经综合分析,有针对性地提出了改进意见与建议,法律规范了财政财务收支工作行为,纠正了存在的问题
二是追收了漏缴税金535954元,其中:隐瞒业务收入漏交税金及附加291971元;租赁费收入漏交税金及附加109303元;漏缴土地使用税19464元;漏交个人所得税80216元;漏交营业税35000元
针对存在的漏税问题进行了收缴和限期收缴入库
三是查处了“三乱”问题,涉及金额达989658元,其中:乱罚款13800元;乱收费512042元;乱发奖金补贴463816元
针对存在的问题下达了审计决定,进行了处理处罚
四是阻止了国有资产流失,审计发现,有的单位在固下载后可任意编辑定资产管理方面存在着固定资产不建账登记和新购固定资产不入账问题,两个方面涉及固定资产金额达132万元,针对存在问题,协助被审计单位对固定资产进行了清理、登记、建账,有效地防止了国有资产流失
五是扼制了高、估、冒算行为,配合县城改扩建工作受县政府委托,我们对9项城建工程进行了跟踪审计,通过开工前、施工中、竣工决算全程审计监督,保证了工程质量,避开了损失浪费,扼制了高估冒算行为,审计投资总金额2866万元,审计核减332万元,为财政节约了建设资金
(二)转变作风贴近被审单位做好服务工作在转变作风做好服务方面:一是实行送达审计,少给被审计单位添麻烦,今年以来,我们改变了一往就地审计的做法,对30户被审计单位实行了送达审计,这样做第一减少了被