下载后可任意编辑经济数据管理自查报告5篇1
经济数据管理自查报告根据《关于做好审计中整改工作的通知》XX公司文件精神,结合我部审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了仔细的自查,现就自查情况报告如下:一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作
二、严格清查,不走过场三、仔细自查,及时自纠根据《关于做好审计中整改工作的通知》的要求,我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查
1、我部所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规
无违规以虚报销猎取费用
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为
无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式猎取理赔资金
无以虚开中介发票形式猎取手续费资金等
下载后可任意编辑3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为
4、仔细执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象
5、仔细执行法律规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为
6、国有资产帐实相符,核算法律规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为
7、我部资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”
8、我部根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制
成立清查小组后,XXX公司按要求仔细学习文件精神,对比自查内容进行自查
做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题
四、仔细自查,及时自纠根据《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法》的要求,XXXXX公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题