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三篇财务收支审计报告第1篇:财务收支的审计报告XXX市审计局:根据XX审综字19XXX号审计计划安排,审计小组于19XX年X月X日至X月X日,对XX市日用杂品公司19XX年度财务收支进行了就地审计
审计总金额825万元,违纪总金额为344144、07元
应缴金额为48166、40元
现将审计结果报告如下:一、基本情况XX市日用杂品公司是XX市供销社所属中型企业19XX年度与市供销社签订承包合同,实行利润递增包干
公司下属11个独立核算单位
该公司于l9XX年X月由行政管理型公司变成了经济实体公司(由原日杂采购站和生活采购站合并而成)
现分为3个业务经营科室和8个行政职能科室
主营日用杂品、兼营五交化及家用电器、家具等
现有职工111人,固定资产103万元,自有流动资金39万元
全年销售额l972万元,实现利润总额67、4万元
二、发现的问题1、弄虚作假套取资金,给XXX路仓库发奖金8000元
l9XX年末,市日杂公司决定日杂站和生活站给XX路仓库(都是公司所属独立核算单位)承担8000元劳动分红奖
该款应该在税后留利中支付,而两站采取弄虚作假的手段,在1998年1月份分别用转账支票,从销售款中套出现金给仓库,分别用仓库开出的两张4000元”苫布”假发票列入费用,该仓库没有入账,直接给职工发奖金,严重违反了《国营企业成本管理条例》和《现金管理暂行条例》
2、挪用流动资金22万元,建造营业楼
该公司XX日杂大楼属于用自筹资金搞的基建项目
由于专项贷款不足,19XX年从日杂和生活两站借用流动资金24万元,扣除两站19XX年X月末自有资金账面余额2万元,实际挪用22万元用于基本建设
3、挪用流动资金220xx元,为职工买有奖储蓄
该公司动用现金和转账支票1此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即