2021年工作参考总结-关于审计局工作参考总结区审计局工作总结2021年以来,在区委、区政府的领导下,在上级审计机关的详细指导下,我局认真贯彻执行区委三届四次全会精神,围绕全区工作中心,着力在促进政策执行、标准权力运转、提高财政绩效、强化队伍建立、推进职责履行等方面下功夫,进一步加强财政预算执行审计、固定资产投资审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计,全面提升审计工作水平,充分发挥审计在国家治理中的重要作用
截止目前,组织施行审计工程22个,审计查出主要征询题金额96746万元,其中查出违规金额2026万元,治理不标准金额94720万元;审计期间整改金额20987万元;应上交财政2025万元,审计挽回损失64万元;核减投资额429万元
1—10月份,上报审计报告和信息129篇,其中市局采纳31篇,被省厅采纳39篇,中国审计报采纳1篇,提出审计建议113条
一、审计工作情况(一)以围绕中心、效劳大局为己任,发挥审计监视效劳职能作用1
深化预算执行审计,为经济转型晋级效劳
按照局里统一安排,完成了对区财政2021年度财政预算执行情况的驻点审计工作
本次审计采取大财政审计方式,在充分调研与沟通的根底上,整合审计力量,以预算执行审计为主线,强化审计跟进、征询效民生资金,各职能科室分别对区财政局、住建局等单位农业资源综合开发、农村环境综合整治等专项资金进展审计调查
同时,今年上半年对区地税分局2021年度税收计划执行情况开展了审计,审计主要以税收政策的执行为重点,旨在反映地税部门在税收治理中是否存在执法不严、征管不力、税收不实、治理不标准等征询题,从而促进地税部门依法治税,保证我区地点税收收入持续、稳定增长
在《关于2021年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中,初次将民生工程审计、政府投资工程审计、领导干部经济责任审计等内包容入进报告,遭到区人大常委会的充分确信