审计机关质量提升经验交流材料今年以来,市审计机关认真贯彻落实全国、全省审计工作和座谈会精神,全力提升审计工作质量
截至9月底,全市完成审计项目365个,审计调查42个,审计公告10个,比去年同期分别增长24
57%、16
67%和400%
全市提交审计专题、综合性报告和信息简报250篇,被批示采用114篇
查出违纪违规资金53756万元
审计工作历史性写入市委、市政府工作要点,市政府年度工作报告三次肯定了审计工作
一是强化项目管理
紧紧围绕市政府中心工作,反复征求各级各部门意见,确定年度审计项目计划,并将全年审计项目计划以市政府文件印发
加强审计项目管理,对下达的计划项目,建立了应审项目库
对原有的审计文书进行了清理,全面启用新审计文书格式
对不符合规定的审计通知书和审计送达回执进行了修订,新增了《市审计局审计整改检查通知书》和《审计决定执行情况督办书》
二是强化现场审计
市局出台9项加强审计现场管理制度,分别从审计前调查、审计项目现场协调管理、审计项目现场总结以及审计项目进度控制等方面规范现场管理
县审计局结合省厅审计管理制度试点,制定了贯彻落实的实施意见
xx县审计局强化审计现场管理,坚持把好“程序、取证、处理、复核”四关
xx县加强项目实施管理,制定操作流程,统一工作标准
xx县审计局实施多项管理规程,加强业务流程控制,保障审计项目有序实施
三是强化复核把关
要求审理人员对每个项目从审计程序到审计文书逐项审理,填写项目审理工作记录,出具项目审理意见书,变以前完善档案程序性复核为对整个审计项目全程实质性审理
加强内部层层把关,对简单项目法规审理科室审核,直接出具项目审理意见书;对项目较大,问题比较复杂,经科务会研究后,报请分管局长审核,并签署意见,出具项目审理意见书
对发现的共性问题,提出规范要求,书面下发《审计项目审理情况通报》,增强审理意见落实效果
四是强化金审应用