县审计局工作总结报告一、审计业务工作开展情况截止目前,全面完成审计项目86个
共查出各类违规金额99796万元,应上缴财政金额99796万元,已上缴98623万元;各类管理不规范金额106582
78万元(其中核减工程造价19159万元);有针对性提出审计建议、意见24条,采纳11条;出具移送处理书3份,分别移送县国资办2件、县发改局1件,涉及金额128万元
审计专报被县主要领导批示6篇次,审计信息被国家审计署刊物《中国审计报》采用6篇
㈠财政预算执行情况审计及部门预算审计截止日前,完成财政预算执行情况审计及部门预算审计计划项目5个
共查出违规金额99796万元,应上缴财政99796万元,已上缴98623万元;管理不规范金额83184万元
为提高拆迁资金使用效益,保障被拆迁群众利益,切实维护社会稳定,我局目前正着手根据我县征地拆迁工作程序,建立和健全征地拆迁资金跟踪审计制度
并以水七厂征地拆迁项目入手,加强征地拆迁资金跟踪,推进拆迁管理工作规范化,及时纠正拆迁过程中的错误行为,促进拆迁工作人员依法办事,确保补偿资金及时发放到位
同时,也针对拆迁项目存在的一些新情况、新问题,及时提出建设性意见建议,督促相关单位、部门整改落实,从而降低了审计风险
㈡领导干部任期经济责任审计截至目前,完成任期经济责任审计项目8个,涉及单位7个,涉及领导干部8人
审计查出领导干部所在单位管理不规范金额4239
78万元,对审计查出的问题,被审计领导干部应承担主管责任金额245
85万元,领导责任金额3993
促进县机关事务局、新民场镇、县妇联、教育局等单位完善单位内部制度5项
㈢固定资产投资审计截止目前,正在进行国家建设项目造价结算审计共119个,送审金额326163万元
完成政府投资项目工程造价结算审计共73个
其中,完xx县领导交办项目2个,送审金额193735万第1页共4页元,审减