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2024事业单位内部审计工作总结VIP免费

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下载后可任意编辑2024事业单位内部审计工作总结【精选10篇】1.2024事业单位内部审计工作总结XX年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“XXXX”重要思想为指导,以科学进展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,仔细履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关怀的问题开展审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推动廉政建设,优化经济进展环境服务等方面发挥了积极的作用,较好地完成了年度各项工作任务。一、全年主要工作目标完成情况XX年我局审计项目市审计局考核指标为xx项(区考核下载后可任意编辑为xx项。估计至12月底可以完成审计项目xx项,其中:财政预算执行和决算审计x项,财政财务收支审计x项,领导干部经济责任审计x项,专项资金审计调查x项,固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的xxx%,完成区下达年度任务指标的xxx%,同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为xxxx万元,查处违规资金xxxx万元,管理不法律规范资金xxx万元,损失浪费资金xx万元,其中:应上交财政xx万元,应减少财政拨款xx万元,应归还原资金渠道xx万元。二、主要工作情况1、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度,促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看,发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不法律规范,往来款项结算、清理不及时奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计,揭示了问题,维护了国家的财经秩序,引起了被审计单位的重视,下载后可任意编辑促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。2、领导干部经济责任审计工作进一步推动。今年来,分别对区xx长、区xx局xx长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不法律规范,往来款项没有及时结算清理,应交纳的税款没有按规定交纳,有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计,促进了财务核算的法律规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为区委管理、评价和考核使用干部服务。3、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目x项,分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。2.2024事业单位内部审计工作总结下载后可任意编辑今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,仔细履行集团的《内部审计管理制度》根据集团公司20_年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20_年度审计工作总结如下:一、完成主要工作20_年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推举,指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算下载后可任意编辑执行审计12项,发现问题41项,提出推举36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收...

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