XXXX有限公司内审检查表编号:受审核部门最高管理者/管代/管理层检查日期标准条款检查方法/审核内容审核记录符合(Y)/不符合(N)Q4
1Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)
2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新
E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审
E/S:有无文审组织的相关文件
行业地方的新的法规要求
E:组织的内部外部环境状况
有哪些需要应对和管理的风险和机遇
相关的会议纪要
2Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括:•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可,执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约,公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁
这些相关方的有关需求和期望有哪些
这些需求和期望中哪些是合规义务
是否具备相关的知识严格执行
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审
审查组长审查员XXXX有限公司内审检查表编号:受审核部门最高管理者/管代/管理层检查日期标准条款检查方法/审核内容审核记录符合(Y)/不符合(N)Q4
1Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围
并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持
E/S:组织有无界定管理体系的范围的