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下一步内部控制工作计划
过程内控体系
从而有效保证机电院股份经营管理合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略
二、基本内容(一)构建以风险管控为导向的内控管理体系对照财政部等五部委出台的《基本规范》和《配套指引》,对机电院股份的内部控制体系进行优化升级,实现内控体系和内控规范的全面接轨
即基于风险管控的基本要求,对现有的企业内控流程进行升级建设;建立适合公司发展的内控管理体系
(二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础,逐步实现主要内控流程信”息化运行
即业务流程风险控制点由;”人控;”到;”机控;,主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求
(三)构建以内控评价为重点的持续改进体系通过内控流程的实际运转,分析评价控制缺陷和薄弱环节,对内控体系存在的不足进行跟踪,提出切实可行的整改方案,直至内控流程符合规范、规划要求
三、重点任务(一)完善流程制度体系1、梳理风险控制流程
在风险评估的基础上,要确定企业业务和管理活动所有潜在重大风险,包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素,要形成风险数据库(风险清单),确定风险的应对策略和控制办法,将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中,明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法
建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系
2、完善风险控制制度
在流程梳理、流程标准建立的基础上,对现有的制度此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除
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体系全面整合梳理,对流程涉及单证和文挡的格式、内容、标准进行统一规范
(二)建立监督评价体系1