封面《大型医疗设备绩效内部审计》Word 格式,可编辑,含目录精心整理,放心阅读,欢迎下载
文档信息文档编号:文-05676D(自定义文件编号)文档名称:大型医疗设备绩效内部审计
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大型医疗设备绩效内部审计目录一、大型医疗设备绩效内部审计概述(一)大型医疗设备绩效内部审计的含义(二)大型医疗设备绩效内部审计的目的二、大型医疗设备绩效内部审计的内容(一)投资可行性论证的内部审计(1)医疗设备的申购是否经过使用科室相关人员集体讨论形成结论(二)“货比三家”产品征询及招投标过程的内部审计(1)审核“货比三家”的产品征询程序是否采取公开征询的形式(三)合同订立、履行、归档环节的内部审计(1)审核合同签订依据达到公开招标的根据《中标通知书》《招标文件
三、大型医疗设备绩效内部审计的程序(一)制定审计计划,确定审计范围(二)收集相关资料,实施内部审计(三)整理分析数据,评价效益情况四、大型医疗设备绩效内部审计存在问题及根源剖析(一)未建立完整的大型设备效益分析体系(二)存在“重投资、轻管理”的问题(三)合同条款履行不到位,发生纠纷五、加强大型医疗设备绩效内部审计的对策选择(一)健全完善相关制度(二)加强大型医疗设备的管理措施,提升大型医疗设备的管理水平(1)树立全员参与管理意识(三)严格履行合同条款,避免发生合同纠纷(四)合同实行统一归档保管(五)以问题促整改,以整改促发展(六)实施人力资源保障策略,弥补内部审计人员不足正文2018 年 3 月,国家卫健委根据《国务院关于修改的决定