电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部”的相关文档,共13092条
  • 农林局内控体系资料--内部管控制度

    农林局内控体系资料--内部管控制度VIP

    内部管控制度江都市农林局二○○八年十月目录农林局内控体系资料汇编(三)1一、局机关内部管控制度1、江都市农林局工作规则…………………...

    2024-11-06发布163 浏览222 页3 次下载141.36 KB
  • 内部审计在治理、风险和控制中的作用综合练习题

    内部审计在治理、风险和控制中的作用综合练习题VIP

    第1页共38页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共38页一、单项选择题1.管理层在电脑中配置了一套自动程序...

    2024-11-06发布115 浏览38 页29 次下载69.52 KB
  • 如何解决我国医院内部会计控制存在的问题

    如何解决我国医院内部会计控制存在的问题VIP

    如何解决我国医院内部会计控制存在的问题摘要:本文主要针对当前医院内部会计控制中存在的问题进行分析与阐述,并有针对性地提出几点改善对...

    2024-11-06发布160 浏览3 页4 次下载20 KB
  • 风险导向内部审计在现代企业中的作用分析

    风险导向内部审计在现代企业中的作用分析VIP

    第1页共25页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共25页风险导向内部审计在现代企业中的作用分析.............

    2024-11-06发布173 浏览25 页11 次下载22.22 KB
  • 兴业银行内部会计控制要点

    兴业银行内部会计控制要点VIP

    第1页共50页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共50页兴业银行呼和浩特分行内部会计控制要点二00九年十二...

    2024-11-06发布124 浏览50 页9 次下载43.9 KB
  • 企业内部控制应用指引之内部信息传递解读

    企业内部控制应用指引之内部信息传递解读VIP

    第1页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共9页企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递【案例导...

    2024-11-06发布107 浏览9 页17 次下载30.78 KB
  • 内部会计控制制度设计案例

    内部会计控制制度设计案例VIP

    第1页共12页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共12页内部会计控制制度设计案例一、背景介绍XX化工厂是19...

    2024-11-06发布150 浏览12 页22 次下载1.69 MB
  • 城市化对我国城市内部居民收入差距的影响研究

    城市化对我国城市内部居民收入差距的影响研究VIP

    第1页共8页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共8页城市化对我国城市内部居民收入差距的影响研究杨天宇(...

    2024-11-06发布139 浏览8 页30 次下载49.52 KB
  • 企业内部会计控制目标构造及设计

    企业内部会计控制目标构造及设计VIP

    第1页共30页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共30页企业内部会计控制目标构造及设计摘要本文认为,随着...

    2024-11-06发布71 浏览30 页29 次下载46.34 KB
  • 关于加强纪检监察机关内部监督工作的调研报告

    关于加强纪检监察机关内部监督工作的调研报告VIP

    关于加强纪检监察机关内部监督工作的调研报告关于加强纪检监察机关内部监督工作的调研报告为贯彻落实XX省十届二次全会和市委十届四次全会精...

    2024-11-06发布198 浏览7 页3 次下载23.22 KB
  • 0105059建立有效的银行内部信用评级系统

    0105059建立有效的银行内部信用评级系统VIP

    第677页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第677页共9页建立有效的银行内部信用评级系统刘榕俊1、陶铄1...

    2024-11-06发布140 浏览9 页26 次下载42.77 KB
  • 内部会计控制规范(采

    内部会计控制规范(采VIP

    第1页共16页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共16页复制--------------------------------------------...

    2024-11-06发布81 浏览16 页25 次下载20.74 KB
  • 内部会计控制制度汇编(doc 42页)

    内部会计控制制度汇编(doc 42页)VIP

    第1页共34页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共34页内部控制制度汇编差旅费报销管理制度.................

    2024-11-06发布59 浏览34 页1 次下载57.05 KB
  • 试论内部财务监督与内部会计控制的异同

    试论内部财务监督与内部会计控制的异同VIP

    试论内部财务监督与内部会计控制的异同白蓉(甘肃建筑职业技术学院,甘肃兰州730050)摘要从《企业财务通则》及《企业内部会计控制规范----...

    2024-11-06发布131 浏览5 页16 次下载22.71 KB
  • 商业银行内部评级体系的设计

    商业银行内部评级体系的设计VIP

    商业银行信用风险内部评级体系监管指引第一章总则第一条为规范商业银行内部评级体系开发和运作,促进商业银行提高信用风险管理水平,保障商...

    2024-11-06发布152 浏览37 页5 次下载45.24 KB
  • 公司内部管理工作汇报

    公司内部管理工作汇报VIP

    公司内部管理工作汇报一、主要目标完成情况再创历史最好水平㈠盐品销售持续攀升。完成年计划19900吨的112%其中食盐销售16163.9792吨,今年1...

    2024-11-06发布138 浏览8 页8 次下载24.08 KB
  • 设备公司内部质量审核控制程序

    设备公司内部质量审核控制程序VIP

    设备公司内部质量审核控制程序1.目的和适用范围通过内部质量审核验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否适合于达到预...

    2024-11-06发布167 浏览7 页10 次下载16.49 KB
  • 我国某集团公司内部审计工作标准

    我国某集团公司内部审计工作标准VIP

    大唐集团制〔2005〕106号关于印发《中国大唐集团公司内部审计工作标准》的通知集团公司各分支机构、子公司,各直属企业:为进一步规范中国...

    2024-11-06发布110 浏览24 页22 次下载24.05 KB
  • 上海市内部审计师协会文件

    上海市内部审计师协会文件VIP

    上海市内部审计师协会文件沪内审协〔2008〕7号上海市内部审计师协会关于举办2008年培训班的通知各会员单位:为切实加强并保持和提高内部审...

    2024-11-06发布130 浏览13 页30 次下载21.55 KB
  • 内部审计工作的自我参考总结(通用)

    内部审计工作的自我参考总结(通用)VIP

    内部审计工作的自我参考总结(通用)我局内部审计工作在省局***的指导下,在局党组的直截了当领导下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会...

    2024-11-06发布175 浏览2 页13 次下载9.29 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部