电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部”的相关文档,共12543条
  • 内部质量审核控制程序

    内部质量审核控制程序VIP

    文件标题内部质量管理体系审核控制程序编写审核文件编号1目的通过控制内部质量审核过程,验证公司的各项质量活动和结果是否符合计划的安排...

    2024-11-06发布156 浏览4 页22 次下载14.3 KB
  • 论内部会计控制的支持环境

    内部会计控制的支持环境VIP

    内部会计控制的支持环境编辑:会计职称考试本文针对即将颁布实施的《内部会计控制基本规范》的支持环境问题,从理论和我国的会计环境现状...

    2024-11-06发布82 浏览8 页7 次下载27 KB
  • 内部审计在治理风险和控制中的作用学习笔记

    内部审计在治理风险和控制中的作用学习笔记VIP

    内部审计在治理风险和控制中的作用A遵守国际内审协会的属性标准(熟练掌握)1、明确内部审计的宗旨、权力和职责(1000)a确定内审的宗旨、...

    2024-11-06发布94 浏览13 页23 次下载80 KB
  • 内部审计在治理风险和控制中的作用

    内部审计在治理风险和控制中的作用VIP

    内部审计在治理风险和控制中的作用A遵守国际内审协会的属性标准(熟练掌握)1、明确内部审计的宗旨、权力和职责(1000)a确定内审的宗旨、...

    2024-11-06发布55 浏览13 页13 次下载42.2 KB
  • 某公司实施内部审计业务

    某公司实施内部审计业务VIP

    CIA考试《实施内部审计业务》模拟试题41.财产和意外保险公司的管理层关注理赔工作的效率和效果。他们主要是关注两方面:有些不应赔付的索赔...

    2024-11-06发布191 浏览36 页6 次下载37.89 KB
  • 内部质量审核计划XXXX

    内部质量审核计划XXXXVIP

    内部质量审核通知单表QB15-01编号:2011-06受审核部门受审核部门负责人审核地点审核组长审核员审核范围QB16人力资源管理控制程序审核依据审...

    2024-11-06发布104 浏览8 页12 次下载16.7 KB
  • 企业内部会计制度设计和控制--2

    企业内部会计制度设计和控制--2VIP

    目录【摘要】................................................3【关键词】..............................................3一、企业内部...

    2024-11-06发布142 浏览17 页7 次下载24.81 KB
  • 酒店内部警卫安排记录表

    酒店内部警卫安排记录表VIP

    第1页共1页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共1页文件名酒店内部警卫安排记录表电子文件编码JDAQ049页...

    2024-11-06发布114 浏览1 页25 次下载13.67 KB
  • 某某股份有限公司内部质量审核检查表范例

    某某股份有限公司内部质量审核检查表范例VIP

    ISO9001內部品質稽核检查表(各部门)被稽核單位:行政部課頁數:1/2稽核員:日期:年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號文件与資...

    2024-11-06发布168 浏览27 页4 次下载37.08 KB
  • 某公司财务内部控制度规范

    某公司财务内部控制度规范VIP

    ***物业公司财务内控制度规范***物业公司会计制度第一章总则一、为了加强本企业的会计工作,维护本企业及其投资人等有关方面的合法权益,根...

    2024-11-06发布155 浏览64 页15 次下载67.63 KB
  • 加强内部制约强化质量控制

    加强内部制约强化质量控制VIP

    加强内部制约强化质量控制——烟叶采购交接模式的探索与实践张伟峰谈志良[上海烟草(集团)公司烟叶部]________________________________...

    2024-11-06发布100 浏览6 页20 次下载478.12 KB
  • 论内部审计在公司治理中的作用

    内部审计在公司治理中的作用VIP

    C理解内部审计在公司治理中的作用一、公司治理的概念狭义的公司治理是指所有者对经营者的一种监督和制衡机制,即通过建立一套制度来合理...

    2024-11-06发布70 浏览32 页14 次下载33.64 KB
  • 某公司质量体系内部审核

    某公司质量体系内部审核VIP

    质量体系内部审核1范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理2控制目标2.1确保对质量体系的内审有组织有计划地进行2.2通过对公司各...

    2024-11-06发布66 浏览5 页8 次下载14.25 KB
  • 内部品质稽核讲义

    内部品质稽核讲义VIP

    內部品質稽核課程講義捷用管理顧問有限公司Tel:(06)2470225Fax:(06)2469490台南市安和路一段459巷36弄109號1F第壹章、內部品質系統稽核簡介...

    2024-11-06发布141 浏览10 页16 次下载30.74 KB
  • 内部审计之五实施内部审计业务

    内部审计之五实施内部审计业务VIP

    A实施内部审计业务(25%-35%)一、研究和采用适当的标准(一)IIA职业实务框架(二)其他职业、法律和法规的标准:当内审师被要求去解释...

    2024-11-06发布137 浏览71 页11 次下载45.85 KB
  • 内部质量审核教材

    内部质量审核教材VIP

    目录第一章内部质量审核的基本概念一、内部质量审核的基本概念…………………………………………………………………31、质量审核……………...

    2024-11-06发布183 浏览49 页20 次下载72.2 KB
  • 矿内部市场化项目建设考核实施办法

    内部市场化项目建设考核实施办法VIP

    **矿内部市场化项目建设考核实施办法一、目的为进一步提升我矿内部市场运行质量,全面完成公司2012年各项奋斗目标,根据煤化集团、永煤公司...

    2024-11-06发布79 浏览218 页7 次下载286.1 KB
  • 级分行内部资金转移定价模型与调整机制

    级分行内部资金转移定价模型与调整机制VIP

    二级分行内部资金转移定价模型与调整机制二级分行内部资金转移定价机制优化取向应着眼于6个方面:一是优化系统内部的资金配置机制,变差额...

    2024-11-06发布95 浏览21 页20 次下载28.81 KB
  • 基于风险管理视角的企业内部会计控制

    基于风险管理视角的企业内部会计控制VIP

    基于风险管理视角的企业内部会计控制摘要:近年来随着经济的全球化发展,要求公司将风险管理提上日程来。本文探讨了企业构建风险导向内部会...

    2024-11-06发布50 浏览8 页7 次下载19.18 KB
  • 企业内部审计风险成因及防范

    企业内部审计风险成因及防范VIP

    企业内部审计风险成因及防范的相关问题探讨集体经济·2009.06(上)ChinaCollectiveEconomy摘要:在我国社会主义市场经济体制的逐渐完善过...

    2024-11-06发布51 浏览7 页1 次下载25.54 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部