内部质量审核通知单表QB15-01编号:2011-06受审核部门受审核部门负责人审核地点审核组长审核员审核范围QB16人力资源管理控制程序审核依据审核时间通知签发人通知日期第1页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共11页内部质量审核通知单表QB15-01编号:2011-04受审核部门受审核部门负责人审核地点审核组长审核员审核范围QB02合同控制程序QB04采购控制程序QB13产品交付过程控制程序QB17顾客满意度控制程序QC01技术资料借阅及归档管理办法QC02技术专用性文件管理规定QB01管理评审报告表QB03文件和资料控制程序QB11不合格产品控制程序QB12纠正和预防措施控制程序QB14质量记录控制程序QB15内审控制程序QC01技术资料借阅及归档管理办法审核依据第2页共11页第1页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共11页审核时间通知签发人通知日期内部质量审核计划表QB15-02编号:2011-01管理者代表:审核组长:计划编制:第3页共11页第2页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共11页内部质量审核实施计划编号:2011—01审核目的检查我队质量管理体系运行的有效性和符合性,对审核中发现的问题采取纠正、预防等措施,达到持续改进,不断提高
审核范围ISO9001:2008标准所要求的相关活动及所涉及的部门审核依据ISO9001:2008标准、体系文件、技术标准和规范审核组成员:审核组组长审核员日程安排:审核日期审核时间审核部门(审核员)审核时间第4页共11页第3页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共11页批准:编制:时间:内部质量审核检查表表QB15-03编号:受审核部门审核日期IS