电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部控制”的相关文档,共7005条
  • 企业内部控制规范与评价问题的探讨

    企业内部控制规范与评价问题的探讨VIP

    XX大学经济管理学院学年论文论文题目企业内部控制规范与评价问题的探讨2010年8月30日学生姓名所在院系经济管理学院会计系专业班级会计系01...

    2024-11-06发布195 浏览27 页24 次下载41.1 KB
  • 内部控制及其测试及评价

    内部控制及其测试及评价VIP

    第八章内部控制及其测试与评价第一节内部控制的目标与要素一、内部控制的定义与内部控制目标(一)定义内部控制,是指被审计单位为了保证业...

    2024-11-06发布162 浏览11 页5 次下载28.25 KB
  • 公司内部控制自我评价报告

    公司内部控制自我评价报告VIP

    公司内部控制自我评价报告欧普康视科技股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以...

    2024-11-06发布174 浏览10 页19 次下载24.48 KB
  • 企业集团内部控制体系研究

    企业集团内部控制体系研究VIP

    第702页共20页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第702页共20页企业集团内部控制体系中的财务总监派出管理机制...

    2024-11-06发布145 浏览20 页16 次下载29.39 KB
  • 汽车销售服务有限责任公司内部控制程序DOC-47P

    汽车销售服务有限责任公司内部控制程序DOC-47PVIP

    第1页共51页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共51页XX省XX汽车销售服务有限责任公司GS-QB01-2002A文件...

    2024-11-06发布169 浏览51 页9 次下载44.39 KB
  • 8、内部控制

    8、内部控制VIP

    第1页共58页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共58页第八章内部控制第一节内部控制的定兑和发展一、内部...

    2024-11-06发布139 浏览58 页17 次下载376.36 KB
  • 内部控制与内部审计的关系

    内部控制与内部审计的关系VIP

    内部控制与内部审计的关系分校(站、点):莆田分校学生姓名:黄丽静学号:0935001252172指导老师:完稿日期:中央广播电视大学人才培养模...

    2024-11-06发布199 浏览13 页7 次下载25.18 KB
  • 某公司内部控制制度(doc 150页)

    某公司内部控制制度(doc 150页)VIP

    内部控制制度目录第一篇内部控制的基础.................................................................................................

    2024-11-06发布65 浏览152 页2 次下载141.33 KB
  • 浅谈内部控制制度评价

    浅谈内部控制制度评价VIP

    第1页共16页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共16页浅谈内部控制制度评价胡燕儿你的文章内容还可以,但...

    2024-11-06发布157 浏览16 页28 次下载27.36 KB
  • 企业现金流的财务内部控制分析报告

    企业现金流的财务内部控制分析报告VIP

    现金流的财务内部控制分析现金流是指企业生产经营过程中的现金流入、现金流出以及现金流入与现金流出之间的差额形成的现金净流量。这里,现...

    2024-11-06发布111 浏览53 页13 次下载63.58 KB
  • 行政事业单位内部控制工作指引

    行政事业单位内部控制工作指引VIP

    第1页共42页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共42页行政事业单位内部控制工作基本指引吉林省财政厅2014...

    2024-11-06发布105 浏览42 页16 次下载498.12 KB
  • 从一起报销舞弊案例看内部控制建设

    从一起报销舞弊案例看内部控制建设VIP

    第1页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共7页从一起报销舞弊案例看内部控制建设一、案例情况2004年...

    2024-11-06发布160 浏览7 页8 次下载105.07 KB
  • 浅谈从公司治理角度加强企业内部控制环境建设

    浅谈从公司治理角度加强企业内部控制环境建设VIP

    第1页共37页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共37页浅谈从公司治理角度加强企业内部控制环境建设1内部...

    2024-11-06发布173 浏览37 页6 次下载72.22 KB
  • 部分公司内部控制自我评估报告及注册审计报告

    部分公司内部控制自我评估报告及注册审计报告VIP

    第1页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共11页目录福建省福发股份有限公司内部控制自我评估报告.....

    2024-11-06发布188 浏览11 页28 次下载24.68 KB
  • 某宾馆内部控制体系设计与实施方案(doc 44页)

    某宾馆内部控制体系设计与实施方案(doc 44页)VIP

    理工宾馆内部控制体系设计与实施方案刘玲莉西安理工大学会计系会计学专业02级中国西安710048摘要目前,我国企事业单位附属的宾馆业得到了快...

    2024-11-06发布52 浏览34 页4 次下载77.35 KB
  • 内部控制之筹资与投资循环

    内部控制之筹资与投资循环VIP

    筹资与投资循环:了解内部控制被审计单位:项目:编制:日期:索引号:CZL-SCZL所审计会计期间财务报表截止日/期间:复核:日期:了解本循...

    2024-11-06发布179 浏览32 页17 次下载60.86 KB
  • 某集团内部控制制度全集

    某集团内部控制制度全集VIP

    xx集团内部控制制度全集二零零二年一月目录第一篇内部控制的基础.........................................................................

    2024-11-06发布178 浏览368 页21 次下载870.24 KB
  • 内部控制审计程序--yyb7858(1)

    内部控制审计程序--yyb7858(1)VIP

    内部控制审计程序二〇〇七年九月九日目录前言11.1内部审计程序的编制基础11.2内部审计程序的内容简介21.3内部审计程序的使用说明22正文52.1...

    2024-11-06发布109 浏览152 页16 次下载332.76 KB
  • 某县交通运输局内部控制制度汇编

    某县交通运输局内部控制制度汇编VIP

    第1页共47页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共47页金塔县交通运输局内部控制制度(试行)第一章(总则...

    2024-11-06发布79 浏览47 页19 次下载38.79 KB
  • 商业银行内部控制评价办法(doc62页)

    商业银行内部控制评价办法(doc62页)VIP

    银监会负责人就《商银内控评价试行办法》答问中新网1月7日电据中国银监会官方网站消息,日前,中国银监会制定发布了《商业银行内部控制评价...

    2024-11-06发布181 浏览49 页18 次下载169.91 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部