电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部控制”的相关文档,共7010条
  • 友联时骏内部控制解决方案

    友联时骏内部控制解决方案VIP

    中国企业内部控制管理与合规解决方案ChinaEnterpriseInternalControlManagementandComplianceSolution友联时骏企业管理顾问有限公司UnionSt...

    2024-11-06发布176 浏览18 页18 次下载1.5 MB
  • 证券公司内部控制制度

    证券公司内部控制制度VIP

    证券公司内部控制指引第一章总则第一条为引导证券公司规范经营,完善证券公司内部控制机制,增强证券公司自我约束能力,推动证券公司现代企...

    2024-11-06发布138 浏览35 页29 次下载25.59 KB
  • 中国移动股有限公司内部控制资料

    中国移动股有限公司内部控制资料VIP

    中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程........................................601.1招标及合同管理业...

    2024-11-06发布142 浏览405 页18 次下载390.6 KB
  • 内部控制评价要点

    内部控制评价要点VIP

    内部控制评价要点一、内部控制评价的原则企业对内部控制设计与运行的有效性实施评价,应当遵循下列原则:(一)全面性原则:内部控制评价应...

    2024-11-06发布148 浏览8 页2 次下载405.84 KB
  • 内部控制重点整理

    内部控制重点整理VIP

    1.内部控制:由董事会,经理层以及其他员工实施的,旨在为实现经营活动效率和效果,财务报告的可靠性,相关法律法规的遵循等目标而提供合理...

    2024-11-06发布101 浏览7 页15 次下载577.44 KB
  • 内部控制学习题及答案

    内部控制学习题及答案VIP

    内部控制学习题及答案第一章企业内部控制概述一、单项选择题1.相互牵制是以()为核心的自检系统,通过职责分工和作业程序的适当安排,使各...

    2024-11-06发布163 浏览10 页26 次下载378.48 KB
  • 银行内部控制报告

    银行内部控制报告VIP

    内部控制系统、会计系统及计算机系统等开业筹备情况报告目录一、基本情况.................................................................

    2024-11-06发布108 浏览30 页28 次下载64.16 KB
  • 一起了解被审计单位的内部控制

    一起了解被审计单位的内部控制VIP

    第十三章风险评估第四节了解被审计单位的内部控制(二)对内部控制了解的定位(教材P297)注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报...

    2024-11-06发布97 浏览9 页9 次下载593.58 KB
  • 某公司财务内部控制分析(doc 46页)

    某公司财务内部控制分析(doc 46页)VIP

    ×公司现金流的财务内部控制分析目录第一章内部控制理论.................................................................................

    2024-11-06发布56 浏览39 页9 次下载63.68 KB
  • 对中小企业内部控制制度的思考论文

    对中小企业内部控制制度的思考论文VIP

    高等教育自学考试本科毕业论文题目:对中小企业内部控制制度的思考专业:企业内部控制考号:姓名:电话:第2页共17页编号:时间:2021年x月...

    2024-11-06发布109 浏览17 页14 次下载28.41 KB
  • 企业内部控制的基本规范(doc 194页)

    企业内部控制的基本规范(doc 194页)VIP

    第1页共205页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共205页《企业内部控制基本规范》解读下全面预算内部控制...

    2024-11-06发布177 浏览205 页15 次下载111.18 KB
  • 证券公司内部控制指引(DOC34页)

    证券公司内部控制指引(DOC34页)VIP

    第1页共36页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共36页证券公司内部控制指引第一章总则第一条为引导证券公...

    2024-11-06发布191 浏览36 页24 次下载28.7 KB
  • 某公司内部控制制度汇编

    某公司内部控制制度汇编VIP

    第1页共32页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共32页内部控制制度汇编差旅费报销管理制度.................

    2024-11-06发布118 浏览32 页16 次下载52.47 KB
  • 某股份公司会计内部控制制度(doc 164页)

    某股份公司会计内部控制制度(doc 164页)VIP

    会计内部控制制度会计内部控制制度XXXX股份公司股份公司二二○○○○五年一月五年一月目录目录11、货币资产………………………………………...

    2024-11-06发布106 浏览98 页24 次下载161.38 KB
  • 某钢铁公司内部控制循环准则

    某钢铁公司内部控制循环准则VIP

    齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司内部控制循环第一章总则第一条为规范公司的规范运作,加强内部管理,防范经营风险和财务风险,依据《中华人民共...

    2024-11-06发布50 浏览14 页4 次下载399.06 KB
  • 会计司内部控制应用指引1 组织结构

    会计司内部控制应用指引1 组织结构VIP

    第1页共12页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共12页财政部会计司解读企业内控指引之组织架构《企业内部...

    2024-11-06发布51 浏览12 页17 次下载23.38 KB
  • 企业内部控制具体规范

    企业内部控制具体规范VIP

    第1页共93页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共93页企业内部控制具体规范目录企业内部控制具体规范第xx...

    2024-11-06发布77 浏览93 页28 次下载86.84 KB
  • 小型企业内部控制规范

    小型企业内部控制规范VIP

    第1页共35页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共35页小型企业内部控制规范(征求意见稿)第一章总则第一...

    2024-11-06发布151 浏览35 页5 次下载946.17 KB
  • 业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)

    业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)VIP

    第1页共92页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共92页内控审计第2页共92页第1页共92页编号:时间:2021年...

    2024-11-06发布132 浏览92 页14 次下载146.8 KB
  • 某公司内部控制制度汇编(doc 433页)

    某公司内部控制制度汇编(doc 433页)VIP

    内部控制制度目录第一篇内部控制的基础.................................................................................................

    2024-11-06发布164 浏览422 页27 次下载463.36 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部