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物资采购支付管理制度VIP免费

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物资采购支付管理制度 第一章:总则第二章:物资采购具体内容第三章:采购业务原则和权限管理第四章:采购流程 第一章 总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常秤经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章 物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材。笔、打印纸、笔记本、办公用品等。 2、办公设备及交通工具。电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备。所有生产用的机器、配件、工具用具等。 4、办公家具。桌椅、文件柜、保险柜等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章 采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1、公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、由行政办公室负责;生产设备及其他由生产部采购人负责; 2、供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供尖商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; 3、合同管理原则,需经招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应订立采购合同; 4、为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; 5、供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,总经理决定是否更换供应商; 6、采购货款除小额(1000 元以下)采购外必须通过银行结算; 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1、公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2、在保障服务和节约成本的前提下,价值 100 以下的物品经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3、招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。 4、公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章 采购流程 一、物资采购流程 1、需要进行招标采购物资的程序 申请人填写《物资采购计划申报审批表》→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→股东会决议→公司进行招标选定供应商→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验收→仓库管理员填写入库单进行入库→采购员执行申请付款流程 2、不需要进行招标采购物资的程序 申请人填写《采购申请单》→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批...

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