下载后可任意编辑 收文部门/人RECIPIENT采购部门发文方式VIA印发份数QUANTITY抄 送 COPY附 件ATTACHMENT//批 准APPROVED审 核VERIFIED拟文人DRAFTED BY财务会计会签JOINT SIGNATURE文件编号REF
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OF PAGE(S)2 页采购管理制度及操作流程一、 目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、法律规范化,特制定此制度
二、 工作程序(一) 采购原则1
采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取
一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;4
物料采购应尽量采纳月结方式为付款条件与供应商洽谈
(二)采购申请1
采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”
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紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理
若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失
(三)采购流程1
采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额
各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购
采购物料定单必须写上公司统一规定 PO 单号报总经理审批后复印一份交与财务
(四)采购经办人职责1
建立供应商资料与价格记录
做好采内参市场行情的常常性调查
询价、比价、议