电业总公司审计转型经验交流材料电业总公司是国有大型企业集团,固定资产总值15
2亿元,现有职工2870人,公司连续12年夺得“省级文明单位”和“省级先进企业”称号,去年荣获了“全国新农村电气化建设示范单位”称号
在企业实现又好又快发展的同时,公司内部审计工作也加大了转型与发展的力度,仅去年以来,通过审计直接和间接为企业增收节支3200万元;连续多年被评为“市内审工作先进单位”,连续3次荣获“全省内部审计先进单位”和“全省做出突出贡献和创造新经验内审机构”称号
一、扩大审计内容,由财务收支控制向业务领域控制转变(一)由传统查错纠弊审计向内控制度审计转变
1997年公司实现会计电算化后,财务管理日趋规范,账务表面的错弊越来越少,为适应企业发展需要,我们及时将审计范围扩展到企业经营和管理的各个领域,通过对内控制度执行情况进行系统的评价,发现潜在风险并提出预防性建议
主要做法是,首先收集了解被审计单位执行的有关政策文件,以及现行的主要内控制度,然后对被审计单位内控制度进行测评,据以确定审计重点,并制定审计方案
20XX年在对电费的抄、核、收审计时发现,有一个供电所存有漏抄、错抄现象,收取的1
2万元电费没有及时上缴总公司等问题,针对这一情况,审计部牵头,组织协调财务部、农电公司、供电所等部门联合查找出现问题的源头,并举一反三,提出了改进和修改意见,制定完善了《电业总公司抄核收管理办法》、《电费资金管理办法》等,有效的避免了资产流失,杜绝了浪费、挪用和不合理使用等问题的发生
近年来,通过对有关部门内控管理情况的审计,我们共提出了改善内控管理建议40多条,并全部得到公司采纳
公司现已通过了信誉等级评价、质量体系认证及职业健康安全体系三项认证工作,管理水平再上新台阶
(二)由传统“小作坊式”审计向整体性、系统性的“集约式”规模转变
随着企业规范化水平的不断提高,公司物资采购业务实行了集中