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建筑工程工地财务管理制度VIP免费

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下载后可任意编辑施工场地财务管理制度为了法律规范本项目的财务管理制度,真实、完整地提供财务会计信息,真实反映工程项目本身的各项生产经营活动,强化项目成本控制,发挥财务在项目部经营管理和提高经济效益中的作用,根据新《会计法》、《企业会计制度》、《财务管理制度细则》的规定,结合项目部的实际情况,制定本财务管理办法,望项目部各位领导与同事遵守。 第一条 财务处设立双岗制(会计和出纳) 1、会计的职责: (1)依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐,做到手续完备,帐目清楚 。按期按时报帐,登记会计账簿,编制会计报表。(2)收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。 (3)与材料部保持紧密联系,协助材料部搞好管理,严把成本控制关。 (4)定期检查资金使用情况,考核资金使用效果,及时提出合理化建议。 (5)完成项目部领导交给的其他任务。 2、出纳的工作职责 (1)仔细执行现金管理制度,根据财务会计审核双人签字的收付款凭证办理款项收付,收付款凭证及原始凭证,附件上加盖“收讫”“付讫”,并在登记后将收付款凭证返回会计。 (2)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。第二条、 财务部门的职责与权利 1、财务部门的职责:依法组织与实行项目部的日常会计核算,收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。 2、财务部门的权利:审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报项目部有关领导。下载后可任意编辑第三条、主要材料购买、报账、管理制度1、材料购买(1)购买主要材料时,首先由现场施工技术人员填写购买原材料申请单,经技术负责人和经理批准后,由财务人员安排资金并由一名财务人员随从采购员前往采购,在资金充足的情况下,原材料可以一次性购买或减少购买次数,以减少购买材料发生的费用。(2)在购材料时必须索取票据,票据内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。2、直拨现场(由技术负责人安排使用)3、材料入库(1)在购回材料后,由技术人员检验质量签字(检验质量以便在工程质量出现问题时查找原因)后入库,由保管员清点数量并开入库单。入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门留存。(2)入库单内容:名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期,并由技术人员、保...

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