下载后可任意编辑关于对违反财经法规财务管理规定专项整治自查报告 关于对违反财经法规财务管理规定专项整治自查报告 根据市委和市府联合印发的《关于印发的通知》要求,我单位高度重视,迅速讨论部署,仔细对比专项整治内容对 20XX 年整个会计年度和 20XX 年上半年期间的财经纪律情况开展了自查和重点检查
现将具体情况汇报如下: 一、加强组织,领导强化责任 为确保财经纪律问题专项整治工作扎实有序开展,我单位成立了以局长为组长、分管局长为副组长、相关责任科室负责人为成员的专项整治领导小组,同时召开专题会议,传达文件精神,积极安排部署对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼等 14 条违反财经纪律的行为进行专项整治,对比自查情况表仔细检查,确保专项整治不走过场、不留死角
二、仔细自查,建立监督机制 根据专项整治要求,对对 20XX 年整个会计年度和 20XX 年上半年期间的所有收入及各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查
我单位通过深化自查,财务管理均根据国家有关财经法规执行
一是严格执行“收支两条线”规定,严防私设“小金库”行为
我单位收入、支出全部纳入本单位财务科法定帐目统一核算,未隐瞒、侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”
二是严格执行中央八项规定,落实公务卡管理制度
我单位强化了对公务接待的法律规范管理,严格执行《公务接待管理办法》,有效杜绝了公款吃喝、公款旅游、违规接待、吃请的现象;进一步法律规范了公务支出,杜绝了违规发放津贴、补贴、奖金和实物现象;强化了对公务用车的使用和管理,实行公车派车单制度,在节假日对公车进行了封存,未出现超标准配备车辆行为;收支清楚,资金明确,不存在违规发放加班费、值班费和未休年假补贴;严格根据《公务卡管理规定》使用公务卡,未发现应使用公务卡结算的公务支出项目改用其他结算方式的行为
三是严格执行