下载后可任意编辑市经信局内部财务管理制度讨论稿12024 年 4 月 19 日市经信局内部财务管理制度(讨论稿)为了进一步加强本单位财务管理,健全财务制度,杜绝违法违纪行为,从源头上预防腐败,促进党风廉政建设和各项工作健康有序开展,根据中华人民共和国《预算法》、《会计法》、《采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规以及财政规章制度规定,并结合实际制定本单位内部财务管理制度
第一条 内部财务管理制度适用于本单位所有机关事业单位、工贸资产经营有限公司的财务行为
第二条 本单位内部财务管理的基本原则是:遵守国家有关法律法规和党内法规制度,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》;坚持从严从简,勤俭节约,降低公务活动成本;坚持依下载后可任意编辑法依规,严格控制经费支出;坚持财务公开透明,接受各方面监督和考评
第三条 本单位内部财务管理的主要任务是:根据财政预算编制规定合理编制单位预算,并严格按计划执行预算,完整、准确编制单位决算,真实反映单位财务状况;依法组织收入,努力节约支出;建立健全单位内部财务管理制度,加强经济核算,提高资金使用效率和效益;加强资产管理,合理配置和有效利用资产,防止资产流失;加强对单位经济活动的财务控制和监督,有效防范财务风险
第四条 本单位内部财务管理包括:预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金和银行存款管理、财务监督和财务机构等管理
第五条 单位预算管理,由局财务部门根据财政规定的市级部32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑门预算管理办法,并根据本单位行政事业进展目标、工作任务和计划,编制本单位各行政事业单位年度收入预算和支出预算
严格执行经批准的部门预算,根据国库集中支付管理规定和要求,按计划按进度合理安排经费支出,严禁超预算或者无预算安排支出,严禁虚列支出、转移或者套取预算资