目的:建立化验室电子数据与审计追踪审核的管理规程,确保所产生的电子数据与审计追踪活动日志得到审核和评估
适用范围:适用于化验室计算机化系统检验仪器产生的电子数据及相应的纸质记录、仪器审计追踪活动日志
责任者:质量负责人、质量受权人、系统管理员(IT)、化验室QA、检验员4
责任人职责:4
1质量负责人:督促检查本规程的执行情况,可有因或临时发起审核指令
2质量受权人:分配检查人执行电子数据和审计追踪的审核;批准审核结果以及在审核表单上签名和标注日期
3化验室QA:执行电子数据和审计追踪审核,在审核表上记录发现的缺陷;对不合规项提起、参与偏差调查;对偏差进行纠正和预防;对审核表进行归档;审核完成后在检查表单上签名并注明日期
4系统管理员(IT):为审核人员分配执行电子记录和审计追踪审查活动所需要的权限4
5检验员:全面配合审核,对检查中发现的偏差进行调查和纠正预防
1电子数据:也称数据电文,是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接文件名称化验室电子数据与审计追踪审核管理规程文件编码SMP-QA-030-4
0第1页共5页起草部门起草人审核人批准人执行日期起草日期审核日期批准日期颁发部门质监部分发部门总经理、副总经理、化验室文件名化验室电子数据与审计追踪审核管理规程文件编码SMP-QA-030-4
0第2页共5页收或者储存的信息,其创建、修订、保存、归档、分发由计算机系统管制
计算机化系统:包含一系列硬件、软件及外围装置,用以满足特定的功能
3审计追踪:安全的、计算机产生的、有时间印记的电子记录,依据该记录,可以重建作业者进行创建、修订或删除电子记录等系统活动的事件过程
2审核频次化验室QA定期审查每个系统的电子记录和系统活动日志,频次为每月一次
质量负责人可根据系统复杂性、既定用途或其它需要,可