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采购部工作流程图

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下载后可任意编辑采购部工作流程图12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑采购部工作流程图文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期副总经理签署副总经理签署财务经理签署拟订总工程师签署总经理审批一、 目的:为法律规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。二、 适用范围:适用于本公司采购管理。三、内容:1、 总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、 采购基本流程22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑各部门请购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈(下单)----合同的签订(确定付款条件、货运方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---财务结算 32024 年 4 月 19 日采 购 计划审批寻 找 供 应商分 销 部 陈 文工程部 孙同华 \吴玮生 产 研发 部 陈穗霞总经理工科寻 价 、 比价、议价填 写 请购单采 购 洽谈 ( 下单)下载后可任意编辑42024 年 4 月 19 日合 同 的 签订交货验收验 收 合格入仓财 务 部确 认 付款 条 件及帐期验收不合格退货财务结算报 总经 理审批下载后可任意编辑一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程分销:52024 年 4 月 19 日副总审批(有合同)副总审批(无合同)总 经 理审批分 销部副 总 审批项 目部提 出 需求提 出 需求总 经 理审批采 购 订购采 购 订购生 产部提 出 需求总 工 审批总 经 理审批采 购 订购采购财 务 经 理审批根据供应商帐期限总 经 理 审批采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等合格进仓,不合格退回供应商采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等下载后可任意编辑项目:生产:申请商品采购及付款计划流程图62024 年 4 月 19 日需提交资料:选择供应商;询价;供应商资料;对比价格。送部门核实采购采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等合格进仓,不合格退回供应商合格进仓,不合格退回供应商生产部验收是否合格采购计划部门经理审核部分采购单送总经理审核审核送部门核实采购合同合同金额在 2 万元以上 5 万元以下送财务经理审批合同金额 5 万以上送总经理审批下载后可任意编辑1) 采购计划:采购员应根据请购单和...

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