经济责任审计整改结果报告篇一:经济责任审计自查自纠报告经济责任审计自查自纠的报告根据《关于做好审计中整改工作的通知》XX公司文件精神,结合我部审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。二、严格清查,不走过场成立清查小组后,我部按要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。三、认真自查,及时自纠按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求,我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。1、我部所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。7、我部资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。8、我部根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。篇二:经济责任审计报告模版×××单位×××(职务)×××同志任期经济责任审计报告×××审字 [200 ×] 第××号主送单位:单位主管领导或审计机构[ 导语部分:简要说明审计概况,包括审计立项依据/ 背景,审计工作时间及方式,审计内容及涵盖的空间/ 时间范围和重点,所采取的主要审计手段/ 程序及所受到的重大范围/ 手段限制等;并明确被审计单位责任和审计责任] [ 审计背景段 ] 根据 XXX 会议决定 / 文件规定 / 年度计划(进行审计的原因/ 依据),公司审计部组成以YYY为负责人的 Z 人审计组,于200X 年 XX 月 XX日至 YY月 YY日对 XXX(被审计人) 200X年 XX月 XX日至 YY月 YY日(审计涵盖的时间段)担任YYY(被审计单位) ZZZ(职务)期间的任期经济责任 / 财务收支...