仅供参考 [整理 ] 第 1 页 共 5 页安全管理文书设备备品、备件、配件出入库领用审批制度日期: __________________单位: __________________仅供参考 [整理 ] 第 2 页 共 5 页设备备品、备件、配件出入库领用审批制度为了使备品、 备件管理科学化、 系统化,有效、合理使用设备设备,保证安全生产,特制定本制度
1、公司全年设备配件费用,严格按照集团公司下达指标,并结合公司 09 年经营指标,按计划使用,由公司机电部集中控制
2、备品备件数量及金额必须根据合同、技术协议及设备总金额的百分数进行清点验收,并建立设备备品备件台帐(备品备件台帐必须有型号、单价、数量、到货时间及金额等) ,随机赠送的备品备件如果合同未标明价格的,按照验收日市场价格进行验收,并由机电部控制
3、各基层单位使用配件,必须在每月10日前根据下月设备维修使用需要,将配件计划报公司主管领导审批后,报供应站进行采购,计划必须准确,否则不予落实
其它单位和个人不得私自采购
4、备品备件或配件到货验收,验收人员必须职责明确,严格把关,出入库手续必须齐全,且台帐清晰,存放地点必须做到卫生洁净,严禁露天存放
价值较大的备品备件或配件必须有专库、专柜存放,并采取必要的防风、防沙、防雨、防腐、防火等措施
5、管理人员必须熟悉备品备件及配件的规格型号、性能及存放地点,出入库必须手续齐全且有记录
还必须做到备品备件及配件入库多少,出库多少,还剩多少等情况,都要做到心中有数,在遇到设备损坏等紧急情况时,保证第一时间将备品备件或配件送到使用现场
6、各单位在领用备品备件或配件时,必须使用领料单,领料单必须写明品名、规格型号,标明用途和使用地点,数量一律大写,不得涂改
备品备件领料单必须有主管领导签字,无签字审核的一律无效,配件配件管理人员杜绝发放
发现有不正当涂改领料单或无签字发放备品