迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题筹建处 9 月 28 日-30 日组织总监办对全线内业资料进行检查,对于检查中存在的问题进行汇总, 有共性问题也有标段存在的个性问题
检查结果只反映各单位的部分问题,其他单位存在的问题本单位可能也存在, 要求各施工、 监理单位要针对所有单位提出的问题进行检查,认真整改,要求5 日前完成
6 日、7 日总监办、驻地办对整改结果逐条认真检查,保证内业资料完成、及时、准确(红色表示需重视的问题)
一、共性或出现较多问题1、施工方案(组织设计和首件工程) :(1)施工组织设计中工程施工内容与设计图纸不符, 图纸中没有的工程项目如冲击碾压、框架锚杆等施组中却有施工方案
(2)施工方案与招标文件或标准化要求不符,不可行,如预应力梁张拉、压浆要求采用智能张拉、循环压浆,浆液采用压浆料,而施工方案为普通机械张拉、 真空压浆,浆液为水泥浆
2、施工单位没有制定切实可行的精细化管理目标和实施方案
3、劳务队伍管理方面: 要求农民工备案、 安全交底记录、 技术交底、工资发放要相互一致、一一对应
4、三级技术交底不全或交不到所有现场操作工人
5、监理指令不全、不闭合
6、注意问题:(1)施工单位资料时间、设计值、混凝土方量、施工人数和机具设备等必须同抽检资料、巡视记录和旁站记录相符
(2)台背回填资料按照筹建处专项检查整改内业资料
(3)各工地试验室均应按照省厅246 号文件要求进行季度分析总结
二、监理单位存在的问题ZD1 1、抽检资料签字不全且滞后于工程实体;2、部分构件无成品检测记录;3、资料与旁站记录不对应;4、部分项目抽检频率不够;5、检测数据有错填、漏填现象;6、部分试验检测数据与施工单位雷同,试验资料有代签字现象
ZD2 1、监理旁站、巡视记录不全;2、发现问题不能闭合 ;3、试验室管理混乱,试验资料滞后、抽检频率不够
ZD3 1、抽检资料