下载后可任意编辑技术文件管理制度 一、管理职现 1、技术部负责技术文件(工艺、检验法律规范)的编制、更改、负责人负责审核。 2、总经理负责对技术文件的相宜性进行审批。 3、品控部负责技术文件的归档管理、发放等管理工作。 二、工作程序 1、生产行政部针对产品的要求,通过,确定应有的技术文件(包括配方、工艺、检验法律规范等)。 2、根据技术文件的要求相应落实到有关人员,收集有关资料,作为开发产品的依据,这些资料应由技术部负责人对其相宜性进行评审。 3、通过评审,由开发人员对产品进行开发,编制相应的技术文件,这些文件在适当的阶段,由生产行政部对其符合性进行评审,必须时由质量负责人如今有关部门一同进行评审。评审符合要求后,交技术部负责审核、总经进批准后进行小样实验。 4、通过批准,由化验室 负责小亲试样,对小样进行产品特性的总体验证。 5、在验证中如发觉不符原开发要求,应由原开发人员负责对设计开发文件作更改,更改后仍应进行审批。 6、通过验证,产品符合要求,可采纳产品鉴定或顾客确认的办法对产品进行鉴定。 7、通过鉴定,由开发人员对技术进行一次完整性的检查,正式定稿,下载后可任意编辑定稿的文件由质量负责人员进行审核、总经理批准后,作为批量投产的依据。 8、审批后的正搞,由品控部移交到技术部进行归档,根据需要,技术部负责指派专人对文件进行复制,发放到需使用的部门,进行使用。 9、在使用中发觉文件中有差错或需进行更改,由使用部门提出报技术部,负责人签注重见后,由原开发人员进行更尽管,当指定其它人员更改,应取得相应的背景资料。 10、更改后,应通过 4.4、4.5、4.7、4.8 程序后,由技术部负责原稿进行修改,对发下文件同时进行修改。 11、任何人员、任何部门均不得擅自更改文件,对制订审批后的文件应严格执行。 12、本制度由生产行政结合平常工艺执行状况一同监督实施状况。 13、当发觉擅自更改或不执行状况,质检部将开出《订正措施处理单》限期进行整改,严峻的应按违反厂纪厂规进行处理,对造成损失将追究经济责任,对造成事故的移交有关方面处理。