质量管理体系内审报告内部审核资料2015
2—01内部审核计划编号:2015第1页共1页审核的目的:对本公司现有质量管理体系做全面审核,通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行
审核的范围:ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门
审核的依据:GB/T19001—2008质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间:2015.10.081、审核组:(第一组)组员:(第二组备注:编制人:2015年10月8日批准人:2015年10月8日ZJ—8
2—02ZJ—8
2—03内审首次会议记录时间:2015
088:00地点:会议室参加人员签到:主持人:陈文金姓名部门职务姓名部门职务会议内容记录:1、与会者签到2、会议由审核组长主持,宣布会议开始3、组长明确审核的目的4、组长明确审核的范围5、组长明确审核的依据6、组长介绍审核人员的分工7、组长请大家确认审核的日程安排8、组长强调审核人员客观、公正的原则9、组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法:提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项10、澄清各部门的疑问11、组长宣布会议结束记录人:审核人:ZJ—8
2—03内审末次会议记录时间:2015.10
0818:00地点:会议室参加人员签到:主持人:姓名部门职务姓名部门职务会议内容记录:1、与会者签到2、组长主持会议,宣布会议开始3、组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持4、组长重申审核的目的和范围5、组长强调审核的局限性6、组长陈述审核过程评价QMS的优点说明不合格项的数量、类型、及分布7、组长宣读不合格项报告并澄清疑问8、组长提出纠正措施的要求分析原因、采取措施并举一反三地整改纠正措施在10天内完成纠正措施完成后请审核员验证9、组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间10、总经理讲话,要