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程序文件版本/版次:A/0XX 有限公司程序文件编号:QP-0版本/版次:A/0拟制:审核:批准:生效日期:2015 年 03 月 01 日第 1 页 共 45 页程序文件版本/版次:A/0目录序号1.2.3.4.5.6.文件编号QP-01QP-02QP-03QP-04QP-05QP-06程序文件名称文件控制程序质量记录控制程序培训程序采购与供方控制程序设计与开发程序生产过程控制程序产品存储、包装、防护和交付控制程序检验和试验设备控制程序内部质量审核程序产品检验控制程序不合格控制程序产品一致性控制程序一、产品一致性12.QP-12二、关键元器件和材料检验或验证及定期确认三、例行检验与确认检验四、产品变更13.第 2 页 共 45 页版本号A/0A/0A/0A/0A/0A/0关联部门综合部综合部综合部综合部技术品质部生产部页码38101216207.QP-07A/0生产部238.9.10.11.QP-08QP-09QP-10QP-11A/0A/0A/0A/0技术品质部综合部技术品质部技术品质部25283133A/0技术品质部36QP-13认证证书和认证标志控制程序A/0综合部44程序文件版本/版次:A/0QP-01 文件控制程序1.0 目的本程序规定了质量体系文件、技术文件的编制、审批、收发、修订、作废、使用、回收等控制方法,确保公司质量体系文件、技术文件和技术资料的发放、使用、回收的全过程得到有效的管理与控制,符合公司质量体系要求。2. 0 适用范围本程序适用于支撑整个质量系统的文件及资料,文件包括质量手册、程序文件、作业指引、质量记录、技术文件;资料包括为本公司运作程序所规定之保存报告及记录资料。3.0 定义3.1 受控文件:须随时保持最新资料,并需分发、签收、回收、销毁记录的文件,该文件由文控在文件上加盖“受控文件”印章,以便于识别;3.2 非受控文件:分发时为最新资料,但更改及修订时不需要回收的文件。如提供给顾客的质量手册;3.3 内部文件:公司正常运行内部编制产生的各种文件;3.4 外来文件:非本公司内部所编制的文件,包括顾客提供的与产品相关的图纸、规格等技术资料,国际、国家、地方标准,与产品相关的安全规格、标识及相关的法律、法规;3.5 一阶文件:质量手册,指依照最新版消防产品(与本公司相关的)《强制性产品认证实施细则》、《ISO9001:2008 质量管理体系-要求》标准,为描述本公司质量管理体系而制定的纲领性文件;3.6 二阶文件:程序文件,指为了实现质量管理手册(或承诺),各部门制订一系列有效策划、运行和控制所需的文件;3.7 三阶文件:对某一作业或活动的作业方法所作的规定进行具体描...

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