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2024年公司内审人员工作总结

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下载后可任意编辑2024 年公司内审人员工作总结学校在__年初将审计工作列入全校工作计划之中,并作为行风建设的重要措施之一。制订了__年教育内审工作计划,领导的大力支持和周密步骤,为教育内部审计的开展铺平了道路,形成氛围,使我校在工作上取得了一定的成效。二、建立健全内部控制制度通过审计,我们对我校财务工作中存在的一些问题从制度上加以完善。我校重新修订了《校产管理规定》、《用车管理规定》、《货物采购规定》及《张克钦教育基金奖励条例》,法律规范了财务工作,使基层财务人员在工作中有章可循,提高解决实际问题的能力,保证基础教育事业健康进展,提高了教育经费的使用效益。三、内部监督管理实施情况我们严格根据国家的(范本)财政方针政策以及上级主管部门的规章制度开展工作。我校内审任务一是对我校财务收支情况审计,指出存在的问题,以便及时纠正。二是对专项经费进行专项督查,促进资金专款专用;三是对预算内外经费,食堂财务管理进行抽查,对师生伙食收费,食堂经费盈亏率作明确规定;四是对固定资产及现代化教育设备进行效率监督,促使他们更充分发挥教育教学的作用;五是对学校收费情况的审计;六是对校园的改建或新建项目决算审计;七是对预算执行情况及资金使用情况的审计。特别指出的是,今年我们还协助楼区教育局对离任校长的经济责任审计,还有对我校幼儿园改造及防盗网项目的审计。每学期期末我们都要___部分老师对学校财务进行清查和审计,得出审计结论,并在结论上签字。四、成效显现,为教育改革和进展服务第 1 页共 6 页下载后可任意编辑内审工作不断促进财务工作的法律规范化,有力地推动和保障学校教育事业的稳定和进展。首先,加强审计监督,促进廉政建设。发挥内部审计对学校行政干部的监督,对其进行客观公正,实事求是的评价,充分发挥内审的作用。对审计中发现的违反财务制度的问题,我们及时向学校行干指出来(如用车过多、水电浪费等),学校领导非常重视内审反映的问题,多此在行政会议上进行讨论,从而促进学校领导廉洁自律和开源节流。其次,法律规范收费行为,树教育新形象。实行一费制后,学校除伙食费外已没有其他收费项目。开展专项经费审计,向审计要效益。内部审计不但是财务经费审计,而且要提高经费的使用效益和社会效益。我们对基建项目和设施设备维修都进行项目审计,为教育经费的使用提高了效益。五、问题与不足审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的...

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