下载后可任意编辑2024 年公司内审人员工作总结学校在__年初将审计工作列入全校工作计划之中,并作为行风建设的重要措施之一
制订了__年教育内审工作计划,领导的大力支持和周密步骤,为教育内部审计的开展铺平了道路,形成氛围,使我校在工作上取得了一定的成效
二、建立健全内部控制制度通过审计,我们对我校财务工作中存在的一些问题从制度上加以完善
我校重新修订了《校产管理规定》、《用车管理规定》、《货物采购规定》及《张克钦教育基金奖励条例》,法律规范了财务工作,使基层财务人员在工作中有章可循,提高解决实际问题的能力,保证基础教育事业健康进展,提高了教育经费的使用效益
三、内部监督管理实施情况我们严格根据国家的(范本)财政方针政策以及上级主管部门的规章制度开展工作
我校内审任务一是对我校财务收支情况审计,指出存在的问题,以便及时纠正
二是对专项经费进行专项督查,促进资金专款专用;三是对预算内外经费,食堂财务管理进行抽查,对师生伙食收费,食堂经费盈亏率作明确规定;四是对固定资产及现代化教育设备进行效率监督,促使他们更充分发挥教育教学的作用;五是对学校收费情况的审计;六是对校园的改建或新建项目决算审计;七是对预算执行情况及资金使用情况的审计
特别指出的是,今年我们还协助楼区教育局对离任校长的经济责任审计,还有对我校幼儿园改造及防盗网项目的审计
每学期期末我们都要___部分老师对学校财务进行清查和审计,得出审计结论,并在结论上签字
四、成效显现,为教育改革和进展服务第 1 页共 6 页下载后可任意编辑内审工作不断促进财务工作的法律规范化,有力地推动和保障学校教育事业的稳定和进展
首先,加强审计监督,促进廉政建设
发挥内部审计对学校行政干部的监督,对其进行客观公正,实事求是的评价,充分发挥内审的作用
对审计中发现的违反财务制度的问题,我们及时向学校行干指出来(如用车过多、水电浪费等),学校领导