仓 库 管 理 制 度 第 一节 总 则 1、 为加强仓库管理,提高仓库管理质量,特制定本制度。 2、 本制度中所指的仓库管理包括:货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作,以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。 3、 本公司的仓库管理依本制度执行。 第 二节 入库 管 理 规定 1、 仓管员接到收货通知后,安排好货位,准备好必要搬运工具。 2、 仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品,应于货到当日详加验收。入库验收: (1) 对新采购的物品,仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单,核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容(个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等);核对实物是否相符完好;货物及包装上是否贴有标识。 (2) 仓管员在验收货物过程中,如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时,最迟应于收货次日以书面形式通知采购部门和部门主管。货物验收过程中遇到无法解决 的问题 或出现 异 态 ,经 领 导 批 准后办 理相关凭 证,进行入库。如未 办 理相手 续 ,擅 作入库处理,日后发现 货物损坏 等问 题 ,视 为仓管员管理不善 ,自 行承 担 相应责 任 。 (3 ) 已 验收入库的货物在一 段 时间 内使 用 过程中出现 质量问 题 ,仓管员应即 时通知采购部,由 采购部负 责 办 理更 换 或退货。 (4 ) 因 公司内部借 用 、试 用 、表 演 、更 换 、销 货退回 、调 货等重 新入库的物品,于交 回 时应保持 领 用 时的状 况 。若 有损坏 ,应由 公司主管会同技 术 部门鉴 定。鉴 定为无法维 修 或重新销 售 的,由 实际 借 领 人照 价 赔 偿 ;若 零 附件遗 失 或不全时,则 应由 借 领 人依据货物价格赔 偿 。 3、 入库物品验收合 格无误 后,采购部开 具《 入库单》,须 注 明货到时间 ,由 采购员、仓管员签 字 、仓库主管复 核签 字 确 认 方可 有效 。 4、 送货入货位,仓管员应及时摘 录 产品序 列 号(条 形编号)、编写 货号、填 写 货卡 ,编制入库档 案 ,报 财 务 入账 。 5、 严 格做 到五 点不收:凭 单手 续 不全不收;品种 规格不符不收;质量不符合 要求 不收;无批 准不收;逾 期不收。 第 三节 保管 管 理 规定 1、 货物的储 存 保管,以物品的属 性、...