2018 年 7 月内部审核计划受控编号:010共页 第页本次内审重点检查公司 2018 年 5 月 10 日公司成立 2 个月以来检验检审核目的:测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求
适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系审核范围:有关的所有部门;以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容
《 实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、审核依据:设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等
审核时间:本次审核为集中式审核,计划审核时间为 2017 年 7 月 11 号至 13 号本次评审组共有 3 人组成
审核组成员: 组长:王成功组员:张会娟、张大会计划安排实施项目及要点内部审核策划准备(制定计划、编制表格)计划时间负责人协助人*******各内审员内审实施******各内审组成员不合格项纠正********检测员跟踪审核验证********各内审组成员开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人编制:审批:日期:2018 年***月 ***日日期:2018 年 ***月***日内部审核实施计划表受控编号:*********共 2 页 第 1 页河南博林检测技术有限公司*****(****)第****号实验室各科室:根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排,拟于2018 年***月***日至***日进行 2018 年度****月份内部质量体系审核
现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审
审核目的:审核 2018 年本公司的检验检测活动是否符合本