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流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建
内部供应商主档基本资料创建由市场处执行,外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行,外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行,财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建
采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格(MM09 新厂商评核流程),并经物流处主管签核后,方可在系统中进行资料创建
若为顾客指定且非我方正式供应商,则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建,以利执行系统采购作业
一次性供应商创建不需要执行财务资料创建,由申请部门自行执行维护及管控作业
若需在系统中进行供应商主档创建,必须填写《SAP 供应商维护申请单》(如附件),采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后,方可由专人输入系统
采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后,将系统供应商号码登录到申请单上,并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业
财务部接获申请单后,先由专人手工填写财务数据,如统驭科目、account group 等,经财务主管确认签字后,方可在系统中执行创建作业
在所有系统作业完成后,财务人员执行最终记录并签字归档
因业务需求,所有供应商主档建立作业,要求在 8 个工作小时内完成,业务单位及财务部各在接单后 4 小时内完成签核及系统作业
操作范例例一:在 FPOO(总部及华东区生产采购组织)下新建一个国内生产性供应商3
系统菜单及交易代码1)采购数据后勤物料管理采购主数据供应商采购创建交易代码:MK012)财务数据会计财务会计应付帐款主数据创建交易代码:FK013
系统屏幕及栏位解释1)采购数据后勤物料管理采购主数据供应商采购创建交易代码:MK01精品文档---下载后可