精品文档---下载后可任意编辑目 录一、医院运营情况分析 21 、 2024 年 5-12 月运营成果分析 2 、 2024 年 3 、 4 季度运营状况对比分析 3 、 2024 年 7-12 月成本构成情况 二、科室经营情况分析 1 、临床科室 12 下半年信息公布表 1 )大内科 2 )大外科 2 、科室 12 下半年本量利分析 1 )心脏科 2 )神经内科 3 、科室 3 、 4 季度成本与医疗收入关系分析 1 )泌尿外科 2 )呼吸内科 4 、科室 3 、 4 季度关联分析 1 )神经外科 2 )肾内 3 )消化内 5 、科室 12 下半年综合分析表 1 )骨科 2 )普外科 3 )心胸外科 三、成本分析汇报总结 一、医院运营情况分析1、2024 年 5-12 月运营成果分析项目收入比重成本比重收益收益率未纳入成本收支结余总计1
13%其中:医疗55
32%-10
20% 药品24,016
87%门诊36
22%其中:医疗43
55% 药品56
41%住院363
56%其中:医疗61
86%-15
71% 药品38
98%科研00
24%其中:医疗0 药品0结果分析:1,该报表反映了医院在不含财政补助收入情况下,12 年 5-12 月份的医院整体运营成果数据
根据全成本核算的结果,医院整体是盈利的,成本收益率为 1
其中,医疗亏损 3381 万,药品盈利 3981 万,可以看出医院是靠药品的盈利来拟补医疗的亏损,达到整体的盈余
2,收入结构情况,医疗收入比例 55
34%,药品收入比例 44
66%,反映药品经营符合南京市药品经营的控制指标 46%;门诊医疗收入比例 43