QMS/EMS/OHSMS内审报告受控状态:分发号:编号:编制:审批:发布:浙江XXXXXXXXXX制造有限公司2017年度内部审核计划R-53№:01审核目的验证质量环境管理体系是否符合,是否得到有效实施、保持和改进
被审部门所有与质量环境活动有关的场所部门(财务部除外)审核依据ISO9001:2015标准,ISO14001:2015标准OHSAS18001:2007标准体系文件,相关法律法规审核方法现场抽样、查、问、核对审核时间暂定于2017年2月下旬持续时间2天编制/日期:周N军2016
5审批/日期:李R林2016
5内审实施计划编号:R-54NO:01审核目的检查公司QMS/EMS/OHSAS18001的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备
审核范围体系所覆盖的所有产品和部门审核依据■ISO9001:2015■ISO14001:2015;■OHSAS18001;■公司环境管理体系文件;■适用的法律法规□顾客投诉
审核日期2017
26-27报告发布日期2016
28审核组名单(A组)组长:周N军(B组)组员:陈M新日期审核时间审核部门涉及条款审核员268:00-8:30首次会议8:30-12:00管理层QMS:4
3OHSMS:4
6EMS:4
3B行政部OHSMS:4
4EMS:4