银行审计岗位资格考试题库(审计)单选题:1、商业银行内部控制是为实现,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行防范、控制、纠正的动态过程和机制
BA、盈利B、经营目标C、风险控制D、防止差错2、商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对进行防范、控制、纠正的动态过程和机制
CA、差错B、问题C、风险D、漏洞3、商业银行是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行防范、控制、纠正的动态过程和机制
DA、风险控制B、内部监管C、内部审计D、内部控制4、内部审计是指我行为实施,依法对行内各单位(部门)的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计和评价的活动
DA、内部控制B、合规经营C、内部管理D、内部监督5、内部审计是指我行为实施内部监督,依法对行内各单位(部门)的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对的真实性、合法性和效益性进行审计和评价的活动
CA、经营往来B、业务活动C、财务收支D、收入成本6、审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计监督和,防范金融风险
CA、考核B、检查C、评价D、修正7、审计部对辖属机构建立健全并有效执行制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险
AA、内部控制B、规章C、法律D、内部管理8、审计部门根据审计事项和工作方案可实施下列审计:、现场审计、后续审计
AA、报送审计B、离任审计C、专项审计D、常规审计9、审计部门根据审计事项和工作方案可实施下列审计:报送审计、、后续审计
CA、常规审计B、专项审计C、现场审计D、离任审计10、审计部门根据审计事项和工作方案可实施下列审计:报送审计、现场审计、
BA、常规审计B、后续审计C、离任审计D、专项审计11、现场审计具体可分为:常规审计、、离任审计
CA、内控审计B、业务审计