编号: 内部审核报告 编 制: x x x x 年x 月 x 日 审 核: x x x x 年x 月x 日 批 准: x x x x 年x 月 x 日 x x x x x x x x 机动车检测有限公司 x x x x 年x 月 x x x x 年度内部审核计划 编号: 审核目的 验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。 审核依据 《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、相关法律、法规、标准。 审核时间 x x x x 年x 月 x 日 审核方式 现场审核 审核范围 质量体系覆盖的所有部门和全部要素。 被审核部门 检测车间、技术科、质量科、办公室 审核组成员 组长: 组员: 审核频次 一次 编制人: 年 月 日批准人: 年 月 日 内部审核实施计划 编号: 被审核方 检测车间、技术科、质量科、办公室 审核类型 内部审核 审核范围 质量管理体系运行所覆盖的全部要素。 审核目的 验证各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件。实现质量管理体系的持续改进。 审核内容 检测车间: 《程序文件》对应条款 技术科: 《程序文件》对应条款 质量科: 《程序文件》对应条款 办公室: 《程序文件》对应条款 审核依据 《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、相关法律、法规、标准。 审核日期 x x x x 年 x 月 x 日 审 核 组 成 员 姓 名 性别 职务 人 员 代 号 备 注 审核日程安排 日期 时间 地点 主要内容 人员 备注 x x x x 年x月x 日 8:30-9:00 公司会议室 首次会议: 内审组介绍本次内审目的、依据、范围和要求;说明内审方法、时间安排和分工情况 x x x x 年x月x 日 9:00 -12:00 各部门 内审组进行现场审核 x x x x 年x月x 日 1 3 :0 0 -1 4 .0 0 公司会议室 内审组召开碰头会,总结现场审核结果。 x x x x 年x月x 日 1 4 :0 0 -1 5 .0 0 公司会议室 末次会议: 由内审组长代表内审组宣读《不符合项报告》,做出审核结论,提出建议的纠正措施要求 内审组长: 年 月 日 内审首/末次会议签到表 会 议 时 间 x x x x 年x 月x x 日 地 点 会议室 主 持 人 首次会议√ 末次会议□ 参加人员 姓 名 职务/职称 签 字 备 注 总经理、质量负责人 (内审组长) 办公室主任 技术负责人(内审员) 检测车间负责人 内审首/末次会议签到表 会...