编号: 内部审核报告 编 制: x x x x 年x 月 x 日 审 核: x x x x 年x 月x 日 批 准: x x x x 年x 月 x 日 x x x x x x x x 机动车检测有限公司 x x x x 年x 月 x x x x 年度内部审核计划 编号: 审核目的 验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进
审核依据 《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、相关法律、法规、标准
审核时间 x x x x 年x 月 x 日 审核方式 现场审核 审核范围 质量体系覆盖的所有部门和全部要素
被审核部门 检测车间、技术科、质量科、办公室 审核组成员 组长: 组员: 审核频次 一次 编制人: 年 月 日批准人: 年 月 日 内部审核实施计划 编号: 被审核方 检测车间、技术科、质量科、办公室 审核类型 内部审核 审核范围 质量管理体系运行所覆盖的全部要素
审核目的 验证各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件
实现质量管理体系的持续改进
审核内容 检测车间: 《程序文件》对应条款 技术科: 《程序文件》对应条款 质量科: 《程序文件》对应条款 办公室: 《程序文件》对应条款 审核依据 《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、相关法律、法规、标准
审核日期 x x x x 年 x 月 x 日 审 核 组 成 员 姓 名 性别 职务 人 员 代 号 备 注 审核日程安排 日期 时间 地点 主要内容 人员 备注 x x x x 年x月x 日 8:30-9:00 公司会议室 首次会议: 内审组介绍本次内审目的、依据、范围和要求;说明内审方法、时间安排和分工情况 x x x x 年x月x 日 9:00 -12:00 各部门 内审组进行现场审核 x x x x 年x月x 日 1 3 :0 0 -1 4
0 0 公司会议室 内审组召