管 理 评 审 报 告 2 0 1 3 年度第 1 次 编制人: 审核人: 审批人: ××县疾病预防控制中心 文 件 目 录 序号 责任人 题 名 1 管理评审计划(年度评审计划) 2 关于召开管理体系评审工作会议的通知 3 质量体系管理评审会议议程 4 管理评审会议记录 5 管理评审报告 6 关于下发《管理体系管理评审报告》的通知 7 2013 年上半年度质量控制工作情况汇报 8 内部审核报告 9 质量体系内部审核不合格项纠正与跟踪验证情况汇报 10 各相关科室上半年质量体系运行情况汇报 11 2013 年上半年质量监督报告 12 质量改进措施表 13 质量管理体系文件宣贯学习计划 14 人员考核计划表 15 考核结果汇总表 16 质量管理体系文件宣贯学习小结 ×JK/JL-4.11-01-01 管 理 评 审 计 划 评审目的 确 保 质 量 方 针 、目标、质 量 管理体系的符合性、适合性、有效性,有利于检测工作的开展,以达到规定的目标。 评审范围 1、内审情况 2 外部评审 3 实验室间比对和能力验证。 4、客户的反馈 5 纠正和预防措施 评审依据 1、质 量 方 针 、目标 2、受益者的希望 3、内、外部环境情况变化 参加评审人员 本中心领导层、各科室负责人、内审员、质 量 监督员 提供评审材料 1 各科室质 量 管理体系运作过程的情况汇报(业绩、存在问题、改进的措施及建议); 2 近期内部审核结果表明实验室的质 量 管理体系运行是否受控、是否有效; 3 纠正措施和预防措施进行情况的报告; 4 实验室间比对和参加能力验证结果的报告; 5 调查搜集客户反馈意见的分析报告; 6 客户投诉及其处理结果汇报; 7 检测人员业务培训情况的汇报; 8 由外部机构进行的评审结果报告; 9 质 量 管理体系有无需要改进的建议 计划评审日期 2013 年月日 二0 一三年度管理评审计划 编制: 评审目的 确保质量体系的持续适宜性、充分性、和有效性。 评审要求 按规定时间间隔和程序进行/纠正措施及时完成/必要的改进。 评审依据 质量方针、目标、受益者期望、内外部环境情况变化等。 评审组 由中心主任、技术负责人、质量负责人、各科科长组成。 序号 实施项目 准备时间 负责人 协助人 1 内审结果和报告 5 月中旬-5 月下旬 审核组长 内审员 2 各相关部门业绩汇报 5 月中旬-5 月下旬 相关科室 3 检验能力及公正性、诫实性、数据准确可靠情况、能力验证结果...