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公司内部审计统计个人年终总结范本五篇

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公司内部审计统计个人年终总结范本五篇 工作总结必需有状况的概述和表达,有的比较简洁,有的比较具体。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。下面就是我给大家带来的公司工作总结,欢迎大家阅读! 公司内部审计统计个人年终总结范本(一) 2024 年,成华区坚持以“生态城区、现代成华”的进展定位,以“强区富民”为目标,以加快转变经济进展方式为主线,努力建设“中西部综合实力一流城区”。紧紧围绕这一目标,我区主动发挥内部审计的预防和建设作用,在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推动廉政建设等方面做出了主动的奉献。 一、加强指导,促进内审工作顺利开展 根据《四川省内部审计条例》的要求,我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作,并确定 3 名同志为专职人员。2024年,通过各种方式,加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段,向各单位内审人员宣扬审计工作程序、方法和阅历;二是随时对内审人员遇到的困难提供关怀,2024 年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料,对内审机构工作开展进行指导,关怀其完善制度和相应工作流程;三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的公布为宣扬教育突破口,大力宣扬审计法律法规;四是针对共性问题,我局进行专题讨论,并提出相应改良意见。依据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发觉的问题,我局建议各街道加强对社区工作的指导,确保村级公共服务项目的有序开展和推动,特别应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度掌握、竣工验收等工作环节的指导和监督。 二、加强监督,提高资金使用效率 今年,我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面,截止 11 月,完成内部审计项目 44 项,其中基本建设审计 33 项、财务收支审计 9 项、效益审计 1 项、经济责任审计 1项。 为突出内部审计工作重点,我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查,全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围,确保专项资金管理无盲区。同时,切实发挥自身职能特点,主动指导和关怀全区各部门、各街道加强内部审计。 各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时,针对发觉的问题进行认真总结,主动提出制度修订或修改意见 3 条,不断促进本单位财务掌握制度的完善,取得了良好的效果。 全区各相关单位十分重视内审工作,在日常工作中切实保...

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