公司审计工作总结 审计是指由专设机关根据法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。以下是我给大家整理的公司审计工作总结范文,希望对大家有所关怀。 公司审计工作总结 1 今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。依据集团公司 20_年度工作的总体要求和审计打算,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作打算和领导交办的审计任务,现就 20_年度审计工作总结如下: 1.完成主要工作 20_年共完成审计项目 97 项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计 12 项,专项经营考核审计 1 项,任期经济责任审计 2 项,投资企业财务收支与资产负债审计 3 项,基建工程项目预算审计 38 项,基建工程项目结算审计 41 项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了奉献。 1)、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查,发觉各种问题,准时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项,发觉问题 41 项,提出建议 36 项。10-11 月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计,严厉 了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。 2)、开展专项经营考核审计 20_年 7 月,公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为协作集团经营管理,审计部细心研读文件精神,深化企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严厉 性,同时也确定了二级企业勤奋、主动的经营成果。 3)、完善投资企业审计,提供投资评估根据 为评价对外投资企业的管理效果的需要,依据集团公司领导支配对投资企业进行审计,对 20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深化、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营...