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县统计局关于财务工作自查自纠报告

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县统计局关于财务工作自查自纠报告 县统计局关于财务工作的自查自纠报告 xxx 县财政局: 根据文件精神,我局结合实际情况,对本单位的财务管理基础工作情况进行了自查,现就自查情况报告如下: 1、中央八项规定贯彻落实情况。我局仔细贯彻落实中央八项规定,不断推动我局干部作风建设,严肃工作纪律,促进各项工作的顺利开展。厉行节约、反对铺张浪费,严格控制三公经费的支出,没有违反中央“八项规定”及省、市、县相关规定。 2、单位内部控制制度建立和执行情况。我局根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理。 3、是否存在私设“小金库”、公款私存、挪用等情况。通过自查,我局没有私设“小金库”,不存在公款私存、挪用等情况。 4、三公经费、会议费、培训费支出及公布情况。我局仔细贯彻落实中央“八项规定”,进一步法律规范三公经费、会议费、培训费的管理,严格控制支出范围和金额,减少三公经费开支及会议费和培训费开支。我局严格控制公务接待标准,上级部门来我局调研和检查的公务接待活动,一切从简,工作餐不提供酒水,坚决杜绝铺张浪费。 5、各项收支正规合法票据的使用及严格控制各项开支,仔细审查支出的内容和金额情况。我局各项收支均是正规合法票据,开支超过 2000 元的,均需召开局党组会议讨论决定,确保支出内容和金额均合理法律规范。 6、农业普查经费及“两员”补贴开支使用情况。农业普查经费全部用于农业普查工作中,我局及时根据文件精神将“两员”补贴经费下拨于各个乡镇。 7、财务处理情况。在财务工作中,我局严格根据《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。 8、政府采购及固定资产管理情况。我局为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格根据政府采购程序进行采购。建立健全各项管理制度,合理配备并节约、有效使用固定资产,提高固定资产使用效率,保障固定资产的安全和完...

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