2024 年工作总结审计科经过科室人员一起仔细讨论、讨论,通过与汪书记和宋局长汇报、沟通,结合我局实际,我们继续坚持围绕中心服务大局,不断增强责任与服务意识,以加强管理为中心,以防范风险为重点发挥内部审计在法律规范会计基础工作、提高财务信息质量、维护财经纪律、加强管理等方面的积极作用,积极开展审计工作,较好地完成了年度目标任务.现将 2024 年的工作汇报如下:一、工作目标完成情况根据年度工作目标,2024 年安排审计项目 5 项,实际完成 11项,超计划完成 6 项。分别开展了离任经济责任审计 2 项、财务收支审计 3 项、专项资金审计调查 2 项、局属单位事转企后的产权归属问题(1999 年—2024 年)的审计 3 项及后续审计等审计事项,完成我局“银行存款—建行房信部”账户(1993 年-2001 年)核查更正的处理意见,提出审计建议 27 条。通过审计,理顺了关系,完善了制度,促进了工作,真正做到了“一审、二帮、三促进”的原则。充分发挥了内审工作为公路事业健康持续进展保驾护航的作用。一是以法律规范管理为目标,深化财务收支审计今年以来,审计科先后完成了对漯河市公路管理局吴城超限站2024 年度的财务收支审计,严格根据“有预算不超支,无预算不开支”的原则,详细检查了该站财务收支的合法性、合规性、效益性等,有针对性的提出了审计建议 3 条,充分发挥了内审工作的监督服务职能。二是以提高效益为主线,注重专项资金审计调查根据年初工作目标,审计科用两个月的时间对舞阳县公路局、召陵区公路局 2024 年度的账目进行了公路专项资金审计调查,对专项资金是否做到按预算执行,是否量入为出、专款专用,有无挤占、挪用现象及资金的使用是否达到预期目的进行了有针对性的全面检查,对检查中发现的问题进行归类,提出整改意见 8 条,确保专项资金使用到位、合理。三是以政绩评价为重点,推动经济责任审计根据局领导的临时工作要求,我们及时开展经济责任审计,以被审单位经济进展状况为基础,通过审计监督的积极作用,提高干部队伍正确履责的自律性.我们先后对袁集超限站责任人任期内(2010 年 7 月 1 日至 2014 年 12 月 18 日)以及三丁超限站责任人任期内(2010 年 6 月 12 日至 2014 年 12 月 18 日)的资产、负债及主要经济指标的完成情况、资产保值增值情况、内控制度是否健全等方面进行了仔细理性的梳理、分析、总结,共提出审计意见 12 条,做到审计报告提出的意见和建议...