纠正措施记录表日期: 编号: 编码:责任部门验证部门不 合 格 报 告 名 称 及 编 号 不合格原因(本栏由责任部门填写) 年 月 日 纠正措施建议 年 月 日 处理意见 年 月 日 主管领导意见 年 月 日 纠正措施验证记录预防措施记录表日期: 编号: 编码:责任部门验证部门不 合 格 报 告 名 称 及 编 号 潜在不合格原因(本栏由责任部门填写) 年 月 日 预防措施建议 年 月 日 处理意见 年 月 日 主管领导意见 年 月 日 预防措施验证记录不 合 格 报 告日期: 编号: 编码:责任部门编号 不合格描述:不符合标准/手册条款号:不合格严重性判定: 囗 严重不合格 囗 轻微不合格处理意见: 囗 二周内给予纠正 囗 四周内给予纠正 囗 三月内给予纠正领导签名:确认与承诺:责任部门负责人签名:不合格原因(责任部门填写): 签名: 年 月 日 纠正措施(责任部门填写):签名: 年 月 日确认意见:品质部签名: 年 月 日协理签名日 期样 品 登 记日期: 编号: 编码: 工程名称: 供样单位:样品编号样品名称来源使用部位供样日期备注填 表 人填表日期受 控 文 件 清 单日期: 编号: 编码:序号文件名称文件编码版本修改状态总页数备注页码修改编号文 件 发 放 登 记 表日期: 编号: 编码:分发号文件名称文件编码版本/修改状态接收部门受控编号收 文签 名备注文 件 领 用 申 请 表日期: 编号: 编码:文件名称文件编码申请部门 经 手 人领用原因1.破损换领 □ / 遗失补领 □ 2.新增部门 □3.工作现场需要 □4.其 他 □申请部门意见批准: 年 月 日审核部门批准: 年 月 日文 件 修 改 建 议 表日期: 编号: 编码:文件名称文件编号版本号修 改 内 容建议部门: 签名: 年 月 日(厂部、协理、副总)审核意见:审核: 年 月 日批准部门意见:批准: 年 月 日文 件 更 改 通 知 书日期: 编号: 编码:更改文件名称文件编号更改范围/方式更改前内容更改后内容(可另附页)发放部门负责人意见本文件已按《文件控制程序》要求审核批准,现予发布,请原文件持有人作相应更改。 批准: 年 月 日备 注计 算 机 登 记 表日期: 编号: 编码:序号电脑名称电脑编号领用日期保管人收 文(图) 登 记 表编号: 编码:收文日期收文顺序号制文单位文件编号总份数内 容 摘 要存档号...