精选工程审计报告 2 篇(工程项目审计报告) 下面是我编写的精选工程审计报告范文 2 篇,供大家参阅。精选工程审计报告范文 1 全面审计工作整改落实情况汇报 审计办: 为进一步加强行业生产经营管理,法律规范财经秩序,切实做好全面审计工作,切实巩固全面审计成果,根据 9 月 28 日全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置的要求,现将自查情况汇报如下: 一、工作开展情况。 领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组,由综合办牵头,各科室协调,明确各科室职责,坚持谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责的原则,做到职责清楚,责任到人,同时把全面审计工作列入工作考核重点,作为年终评先评优先决条件,确保了工作成效。 突出监管环节,注重监管到位.要求监审人员积极参加各环节监督工作,检查决策是否法律规范,实施是透明、民主,验收效果实行痕迹化作业,力求内部监管到位。 二、整改落实情况 我局在自查、复查回头看工作中针对以下 7 个方面的问题进行了自查: 1、基建工程项目投资管理问题。 2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。3、职工入股问题。 4、工商之间不法律规范交易问题。 5、职工薪酬方面的问题。。 6、跨期收入问题。 7、假发票问题。 我局经自查未发现发问题,但在下步工作中将进一步加强管理,法律规范流程,全面落实严格法律规范要求。 提高认识,进一步增强法律意识、法律规范意识和责任意识。对涉及生产经营管理环节的项目,严格执行法律法规,法律规范业务流程,强化环节控制。 加强资产管理,确保国有资产保值增值。安排专人负责办理我局的相关产权证件,日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。 加强费用管理,严格执行预算控制费用支出,特别是要加强费用报销的审核,法律规范票据管理,做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。对因当事人未验证发票真伪,出现用假发票报销的问题,一经查实将追究相关人员的责任。 加强销售管理,对销售收入的确认问题,要执行国家有关规定,对已完成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。 完善制度,强化监督,努力提高制度的执行力。进一步完善制度,堵塞制度漏洞,做到流程合理,法律规范运行。加强制度执行的过程指导,提高制度的执行力,加强制度执行的内部监督,将监督结果纳入目标考核,确保制度规定落到实处、见到实效。 20XX 年 11...