审计局 2025 年审计工作报告 今年来,在县委、县政府、上级审计机关的正确领导下,在县人大和县政协的监督指导下,我局以 xx 届四中全会精神为指导,切实履行审计监督职能,全年共完成审计项目 14 个,审计收缴财政 73 万元;共查出违纪违规金额 2078 万元,管理不法律规范金额 18755 万元,应调账处理金额 1136 万元,移送司法机关、纪检监察部门处理案件 1 起;向县委县人大县政府提出审计建议 38 条;上报审计信息 14 篇
回顾今年以来工作,我们的主要做法是: 一、把握重点,财政预算执行审计呈现新亮点
围绕建立透明法律规范的公共财政框架总体要求,坚持以法律规范预算管理、提高财政资金使用效益为目标,以预算执行为主线,以财政支出为重点,共投入 20 多人次,组织了 6 个审计组,分别对县财政局、县地税局等 4 个县级预算执行单位预算执行和其他财政收支情况进行了审计,同时延伸审计和审计调查了 46 个与财政预算有关的单位
促使有关被审计单位上缴财政各项资金 32 万元, 法律规范财政收支金额 3354
31 万元,应纳入财政预算管理 5714
56 万元,从四个方面揭示了县级财政预算执行审计、延伸审计及审计调查有关单位及其情况、县级预算支出追加情况、固定资产投资资金管理等 38 个问题
具体地,在实施上做到了“三个侧重”:一是在内容的安排上侧重民本和民生
在多次调查取证的基础上,确定了政府基金和新型农村合作医疗资金审计这两个专题,审计中着重核查各项基金的收入、征缴、使用以及实行“收支两条线”情况
二是在重点的确定上侧重“五个加强”
即加强对事关经济进展、经济管理决策事项的监督;加强对权力部门的监督;加强对关系老百姓切身利益资金的监督;加强对政府投资重点建设项目的监督;加强对领导干部的廉政监督
三是在执行的深度上侧重“两个拓展”
即部门预算执行由一级预算单位向二、三