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XX总公司清产核资审计实施计划方案

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##总公司清产核资审计实施方案根据国资委计划安排,##总公司将在全公司围开展清产核资工作,并委托本事务所 对清产核资结果进展专项审计。由于这次清产核资工作涉与面广、任务重、要求高、时 间紧、程度高、工作难度大,本事务所对##总公司委托清产核资结果财务审计的总体思 路是以委托容为审计重点,以富有经验的注册会计师、具有经营管理经验的专业人员为 审计人员,在审计方法上,除了注册会计师常用的核对法、函证法外,应调查询问从事 经营管理的当事人,批阅概算、合同、银行对账单等原始资料,实地核对账实是否相符, 对重点项目进展延伸审计,根据审计结果和委托人的要求出具审计报告或审计建议书, 对此,根据委托方的要求和我们初步了解的情况,特制订如下审计工作实施方案。清产核资审计实施方案的总体构架清产核资方案的主要容第一局部清产合资工作的基准日清产核资工作围和审计容第二局部清产核资工作审计重点清产核资工作审计程序第三局部资产清查的组织领导、工作分工与要素清产核资工作进度安排清产核资工作存在的问题第四局部清产核资工作人员安排清产核资审计收费第一局部 清产核资工作的根本情况一、清产核资审计工作目的为企业真实反映企业的资产与财务状况,完善企业根底管理,根据国资委发布 的《国有企业清产核资方法》、财政部财会【21】44 号《关于印发国有企业申请 执行<企业会计制度〉的程序与报送材料的通知》与国资委《中央企业清产核资工作 方案》,对##总公司与其各级子公司进展资产清查审计工作目的如下:清产核资审计工作的主要目的〔一〕协助贵公司建立财产清查工作得以开展的根底,提供在清产核资过程中所需的咨询服务。〔二〕真实、完整地反映企业资产状况、财务状况和经营成果。〔三〕依据贵公司所提供的清产核资资料,队在清查过程中发现损失与挂账的真实 性和合规性进展审计。〔四〕清查核实企业各项资产损失情况,并根据国家清产核资政策规定进展处理, 包括按原制度与新企业会计制度的处理。〔五〕通过清产核资促进企业解决历史遗留问题。〔六〕中国建筑总公司执行《企业会计制度》,出具真实、合规的审计报告。二、清产核资的审计依据清产核资的审计依据《国有企业清产核资方法》《中央企业清产核资工作方案》《国有企业资产损失认定工作规那么》《国有企业清产核资资金核实工作规定》《国有企业清产核资工作规程》《国有企业清产核资经济鉴证工作规那么》《企业会计制度》等《中国注册...

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