医院审计汇报样本依照《中华人民共和国审计法》第十九条要求,本局派出审计组,自 11 月 16 日至 12 月 7 日,对***医院 - 财务收支情况进行了就地审计,重点审计了医院药品收费、医疗收费、医疗保险病人费用结算等
依据《中华人民共和国审计法》及关于法律法规要求,***医院对其提供与财务会计资料以及其它相关资料真实性和完整性负责
本局责任是依法独立实施审计并出具审计汇报
一、基本情况(一)机构人员情况***医院是隶属***正科级财政拨款事业单位,内设办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、行政科、医保农合办、综合科、1-5病室等 个科室,床位编制 张,人员编制 人,至 年底,医院实有床位 张,实有职员 人,其中在岗职员 人,停薪留职、内退人员 人
(二)财务收支结余情况 收入情况: - 共计实现收入 万元( 万元, 万元),其中医疗事业收入 万元,财政补助收入 万元,食堂收入 万元,其它收入 万元
支出情况: - 共计支出 万元( 万元, 万元),其中工资支出 万元,药品支出 万元,食堂伙食费支出 万元,其它支出 万元
结余情况:两年共计结余 万元,其中 结余 万元, 结余 万元
(三)业务开展情况 医院实有病床 张,共接诊病人 人次,其中门诊病人 人次,住院病人 人次,病床使用 床日,病床使用率 84
9%; 医院实有病床 张,共接诊病人 人次,其中门诊病人 人次,入住院病人 人次,病床使用 床日,病床使用率 93
二、审计评价审计结果表明, 至 ***医院财务管理各项规章制度较为完善,能仔细执行关于财务管理要求,内部控制基本有效,财务收支基本真实,但还存在一些乱收费、开大单、少缴税费等问题
三、审计发觉主要问题及处理意见(一)少缴各项税费共计 万元
上述行为不符合《个人所得税代扣代缴管理方法》(湘地税发[1999]104 号文)第九条“ 扣缴义务人向个人支