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盘点管理制度

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盘点制度1目的:为保证公司商品数量准确,做到账、货一致,特制定此制・度。2范围:本制度所称盘点范围包含公司库存商品。・3. 方式:3.1 每半年进行全面盘点;不定期进行动态盘点,动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。3.2 动态盘点重点在于贵重商品及特别管理药品盘点。4. 人员以及职责:4.1 公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施;财务部负责监督盘点及审核盈亏。4.2 公司仓储物流部为资产管理第一责任人。4.3 财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。5. 盘点计划5.1 固定盘点前由仓储部发出盘点通知,拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。5.2 不定期盘点可随时进行,不需预先通知。6. 盘点前准备工作6.1 盘点前各参加盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格,批号效期等数据查询熟练掌握。6.2 盘点期间停止开票及收发货物,系统预留相关信息必须及时处理,保证商品账目清楚,实物保持静止状态。7. 盘点工作7.1 盘点时由两人一组,依据分发的盘点表清点实物并登记。7.2 盘点人员注意掌握盘点技巧,避开误盘、漏盘与重复盘。7.3 实际盘点时应仔细核对数量,清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录,按实填写。8. 盘点数据8・1 盘点完毕,负责人将所有盘点表回收,对比库存表领取情况,保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。8.2 录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。8.3 盘点差异应注明原因,区分责任人,无原因视同责任人完全过失。8.4 复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。9. 盘点报告9.1 盘点结束后,仓储物流部及时与财务部核对差异,核算差异金额。9.2 盘点结果以盘点报告形式出具,全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。9.3 经总经理批准后盘点差异允许调整。10. 盘点纪律10.1 盘点数据以实际为主,严禁弄虚作假、隐藏、涂改,一经发现,严肃处理。10.2 盘点人员无条件服从组织人指挥,任何扰乱盘点秩序者,严肃处理。10.3 盘点时间为月底最后一个周六上午,视为工作时间,没有特别情况不得请假。11. 盘点处理11.1、对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者,涉及犯罪的移交公安机关处理,其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。11.2、对帐务保管不善,遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清楚者,给予警告或调离原岗位处理。11.3、对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者,由责任人承担原价赔偿责任。

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