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建筑公司财务管理制度

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工程公司财务管理制度第一章 财务部职责公司财务部就是从事公司财经事务及资金活动得管理与执行机构,负责公司得日常财务管理、筹资管理与财务分析工作,其工作范围与职责主要有:一、负责公司得财务管理工作。具体包括:编制公司得各项财务收支计划;审核各项资金使用与费用开支;清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算;保管库存现金及银行空白票据;进行公司筹资、融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间得关系,依法纳税.二、负责公司会计核算工作.具体包括:遵守国家颁布得财经法规与会计准则,根据会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;根据会计制度规定设置会计核算科目,设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。三、负责公司成本核算与成本管理。包括:设置成本归集程序与成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合项目部做好工程、材料设备款得结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐得设置,健全各项统计数据。四、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其她有关得资料,定期进行经济活动分析,推断、评价企业得生产经营成果与财务状况,为公司领导决策提供依据。五、进行公司内部审计。第二章 项目资金管理一、总则1、公司实行总经理一支笔审批制度。任何款项支付均需总经理最终审批方能报销。2、财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管。公司法人章由总经理指定专人负责保管,财务专用章与支票由出纳负责保管。公司业务往来中需要用印时,应由用印申请人在《用印登记簿》上进行登记,并由总经理或总经理授权人批准后方能进行。外单位用本公司印章时,均需经总经理同意并提供经办人身份证复印件。3、各部门对外支付时,需写明完整得收款人名称并附合同、清单及其它批准文件。原则上收款人应就是发票开具单位。如收款人因特别情况需要公司予以配合,将款项支付给第三者得,必须附有收款人得书面通知,书面通知上需加盖收款人公章、法人章并经该单位法定代表人签字及工程公司总经理批准意见方能进行。4、非正常经营业务调出资金须经公司总经理书面批准后方能进行,严禁先办后补手续。5、用以支付各种款项得原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证,如遇...

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